你好,應該是本年的金額,不是本月的
資產負債表未分配利潤年初數+利潤表凈利潤本年累計數=資產負債表未分配利潤期末數,對嗎?從6月開始不等于什么問題呢?
資產負債表“未分配利潤”科目期末數 - “未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數;我想問,未分配利潤的上期期末數和本期期初數不是一個數嗎??
資產負債表和利潤表勾稽關系 是用資產負債表中期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表 本年凈利潤還是本月數凈利潤
老師o(^o^)o 利潤分配—為分配利潤+(本月)本年利潤貸方—本年利潤借方=資產負債表當中的未分配利潤期末數 請問這個是本月的嗎 未分配利潤期末-未分配利潤期初=凈利潤本年累計數 對不對啊 有點記不清了
老師好,資產負債表期末未分配利潤期末余額=上月未分配利潤期末數+當月的凈利潤,當月未分配利潤有本期發生額,負債表期末未利潤分配數據要算本期發生額嗎?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
后面這個公式是正確的