你好同學(xué)!很高興能為您解答!老師正在快馬加鞭寫過程,請稍微等下!
請問老師,21年第三個(gè)分錄不明白 甲公司是乙公司的母公司,甲公司2×20年將其成本為600萬元的一批A產(chǎn)品銷售給乙公司,銷售價(jià)格為1100萬元(不含增值稅),至2×20年年末乙公司本期購入A產(chǎn)品未實(shí)現(xiàn)對外銷售全部形成存貨,2×20年12月31日A產(chǎn)品可變現(xiàn)凈值為900萬元。2×21年10月將上述存貨對外出售60%,不考慮其他因素,甲公司下列處理中正確的有( )。? A.2×20年合并抵銷營業(yè)收入項(xiàng)目1100萬元 B.2×20年合并抵銷營業(yè)成本項(xiàng)目1100萬元 C.2×21年合并抵銷營業(yè)成本金額為180萬元 D.2×21年合并抵銷年初未分配利潤300萬元 正確答案: A,C,D??????? 解析: 2×20年12月31日編制合并報(bào)表相關(guān)抵銷分錄為:? 借:營業(yè)收入1100? 貸:營業(yè)成本1100? 借:營業(yè)成本500? 貸:存貨500? 借:存貨——存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200? 貸:資產(chǎn)減值損失200? 2×21年12月31日編制合并報(bào)表相關(guān)抵銷分錄為:? 借:年初未分配利潤500? ? 貸:營業(yè)成本500? 借:存貨——存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200? ? 貸:年初未分配利潤200
在做合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)與內(nèi)部交易相關(guān)的抵銷分錄時(shí),在第二年時(shí),乙公司上年自甲公司購入的產(chǎn)品剩余部分全都向集團(tuán)外售出,乙公司支付了上年所欠甲公司貨款2000萬元 借:未分配利潤-年初 240 貸:營業(yè)成本 240 借:存貨 200 貸:未分配利潤-年初 200 借:營業(yè)成本 200 貸:存貨 200 這里為什么要編制最后一個(gè)分錄呢,不是第一個(gè)分錄都是假設(shè)賣完了嗎 債權(quán)債務(wù): 借:應(yīng)收賬款 100 貸:未分配利潤-年初 100 借:信用減值損失 100 貸:應(yīng)收賬款 100 后面這個(gè)分錄又表達(dá)的是什么意思呢
@冉老師,你好,假設(shè)庫存商品的賬面價(jià)值是200萬,出售這批商品的售價(jià)是100萬,也就是出售這批商品虧損100萬,應(yīng)當(dāng)先計(jì)提庫存商品資產(chǎn)減值再結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不確認(rèn)庫存商品資產(chǎn)減值直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,下面哪個(gè)分錄是正確的(不考慮增值稅): ① 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 200 貸:庫存商品 200 ② 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 借:資產(chǎn)減值損失100 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 100 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 100 貸:庫存商品 200
老師好, 第2題,我的思路如下 出售時(shí), 借:營業(yè)收入300 貸:營業(yè)成本220 存貨80 借:營業(yè)成100 貸:存貨-跌價(jià)準(zhǔn)備100 期末時(shí),剩余80件,集團(tuán)層面成本160 乙公司層面成本240 借:存貨-跌價(jià)準(zhǔn)備80 貸:資產(chǎn)減值損失80 合計(jì)存貨影響=80-100+80=60 是哪里出了問題?
老師好, 第2題,我的思路如下 出售時(shí), 借:營業(yè)收入300 貸:營業(yè)成本220 存貨80 借:營業(yè)成100 貸:存貨-跌價(jià)準(zhǔn)備100 期末時(shí),剩余80件,集團(tuán)層面成本160 乙公司層面成本240 借:存貨-跌價(jià)準(zhǔn)備80 貸:資產(chǎn)減值損失80 合計(jì)存貨影響=80-100+80=60 是哪里不對?
老師您好,我們是醫(yī)療器械公司,倉庫購入貨架,普票,一共6890,應(yīng)該計(jì)入什么科目
出口退稅款,匯算清繳需要調(diào)整嗎
可以給我解釋一下a選項(xiàng)嗎
你好老師,別人公司名下的車,我們公司在用,車險(xiǎn),年檢等費(fèi)用都從我們公司出,我們公司是不是需要跟車主簽租車合同才行
請問老師,工商年報(bào)里的納稅總額都包括什么稅?
你好!老師,我把去年開的一張發(fā)票,錢來了一部分,把錢來的一部分入賬了,未來的一部分未入賬,我24年補(bǔ)記掛賬的一部分,合適沒,記借方管理費(fèi)用,貸方,應(yīng)付賬款
老師 法人登錄自然人電子稅務(wù)局 怎么查看法人名下公司全年申報(bào)個(gè)稅呢?
歐老師回答我的問題其他老師不要接
我們是高新企業(yè),假如研發(fā)人員工資一個(gè)月10000,計(jì)提的借研發(fā)支出-資本化支出-人工 10000,貸應(yīng)付職工薪酬10000。然后這一萬有 7000是在生產(chǎn)在最后結(jié)轉(zhuǎn)到商品里出售結(jié)轉(zhuǎn)到成本科目了,有3000是在做設(shè)計(jì),最后應(yīng)該費(fèi)用化進(jìn)管理費(fèi)用-研究費(fèi)用最后結(jié)轉(zhuǎn)到本期損益了。這樣對不對?
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅登記在什么賬本(是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬嗎)
你好,同學(xué)!100m 是100件 是吧
是的。沒錯(cuò)
答案解析當(dāng)中,合并報(bào)表中合計(jì)應(yīng)沖銷存貨跌價(jià)準(zhǔn)備160萬元,怎么會是160萬元?一個(gè)是轉(zhuǎn)回60萬元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,一個(gè)是計(jì)提100萬元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
根據(jù)我的提問來幫我解答嗎?
你能根據(jù)我的提問來解答嗎?
你好,同學(xué)!主要是我覺得你的思路沒啥問題