下個月少計提0.01元就是
老師好,三月份由于人事工資表自動計算有0.01的差額,導致我的賬應付職工薪酬也相差0.01,但三月份財務(wù)報表我申報過了,四月份該怎么調(diào)賬
工資次月發(fā)放,12月份計提的工資數(shù)少了410元,現(xiàn)在應該要用以前年度損益調(diào)整。是不是要做分錄借:以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬?但是以前年度損益調(diào)整不是沒有余額么,這個怎么調(diào)平?
從2022年5月份—9月份計提工資沒有錯發(fā)放工資金額寫錯了,2022年10月計提沒有發(fā)放到2022年11月補了10月份發(fā)放工資但發(fā)放工資金額寫錯了—2023年2月才發(fā)現(xiàn)錯了怎么調(diào)整
老師好!假如公司員工工資是8月計提,9月發(fā)放,那是不是應該在10月份進行申報個所說?而我一直是9月申報8月份計提的工資,這種情況應該如何調(diào)整
老師,9月份公戶發(fā)放實發(fā)工資本是4000,但是發(fā)錯成4150導致多發(fā)150元,9月份計提工資也是4000計提的,想在10月份發(fā)放工資扣掉上月多發(fā)的150元,9月和10月的會計分錄麻煩指導一下?謝謝9月計提:借:管理費用~工資4000貸:應付職工薪酬4000,發(fā)放9月工資:應付職工薪酬4000借:其他應收款150貸銀行存款415010月發(fā)放工資:借:應付職工薪酬4000貸:銀行存款3850貸:其他應收款150老師,這樣對嗎?,這多發(fā)150元怎么處理?
我們租的辦公室交押金,對方開了收據(jù)給我們,要求我們退租的時候把押金收據(jù)要還給他們。可是押金收據(jù)我們作為原始憑證做賬了,怎么能從憑證里面撕下來給他們呢,有規(guī)定這個收據(jù)原件在退押金的時候要還給對方嗎
公司是農(nóng)牧業(yè)免稅的業(yè)務(wù),現(xiàn)在稅務(wù)局認為是不屬于免征增值稅的,以前開具的發(fā)票都要補繳增值稅嗎?老師,我想問個問題,我是公司出納,領(lǐng)導讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
你好老師,工程施工中的業(yè)務(wù)招待費,在匯算清繳是怎么填寫
老師,我這個分錄做的對嗎?
老師,24年漏計提折舊,25年能不能補24年的折舊費用,
買一臺二手筆記本電腦價格在3000元,需要記到固定資產(chǎn)嗎?還用每月攤銷嗎?
老師,申請發(fā)票額度不通過,說沒報印花稅和個稅,個稅是代賬公司搞的,4月18日過了時間啊,然后這個合同我是4月23日上傳的,這個月也申報不了啊,這該怎么辦啊
老師您好 確認主營業(yè)務(wù)收入是實際的價格 期望值價格1900入賬 后面的銷項稅怎么又是合同價2000來算銷項?
老師 這道題是選AD麼?
公司在申請高新,還沒通過,報所得稅匯算清繳時可以加計扣除嗎