根據使用部門計入銷售費用或管理費用
下列關于企業計提固定資產折舊會計處理的表述中,不正確的是()。A對管理部門使用的固定資產計提的折舊應計入管理費用B對財務部門使用的固定資產計提的折舊應計入財務費用C對生產車間使用的固定資產計提的折舊應計入制造費用D對專設銷售機構使用的固定資產計提的折舊應計入銷售費用
老師請問酒店的電梯空調折舊費是計入管理費用還是主營業務成本
服務行業固定資產折舊是計管理費用-折舊費,還是入主營業務成本-折舊費?
下列各項中,關于工業企業固定資產折舊會計處理表述正確的是( ) A 基本生產車間使用的固定資產,其計提的折舊應計入制造費用 B 經營租出的固定資產,其計提的折舊應計入其他業務成本 C 建造廠房時使用的自有固定資產,其計提的折舊應計入在建工程成本 D 行政管理部門使用的固定資產,其計提的折舊應計入管理費用
酒店購買空調,會計分錄?借:固定資產貸:現金每月折舊:借:主營業務成本貸:累計折舊這樣是做對嗎?還是折舊時計入管理費用?
公司簽訂私車公用合同租法人車,如果月租金500元,按月支付租金,銀行轉賬支付備注寫什么合適?還用寫收據嗎?
1、這個月公司岀口收入約59萬,岀口退稅率13%,岀口退稅那就是77004.3元 2、本月進項稅約38萬,銷項稅30萬,有留扺68955元,那本月是不是只要交外銷附加稅? (77004.3-68955=8049.3元, 再用8049.3*(5%+3%+2%)=804.86元,那是不是本月只要交804.86元附加稅千?對嗎?老師 分錄怎么做? 對嗎? 分錄怎么做?借
老師,有限公司營業執照有到期日嗎
自收自支事業單位的經營收入,是否需要上繳財政?有沒有相關的文件
老師,工資沒有從公戶發過,代賬公司把工資走到其他應付款老板,這樣合理嗎?
老師我們是新公司 去稅務局領取電子發票 額度 需要什么資料
以前年度抵扣的發票。我這個月進項稅額轉出。本月進項票多,是不是以前這個轉出。不需要補稅?
銀行存款日記賬和對賬單是什么意思?銀行存款的日記賬在電腦里,是不是就是銀行的明細科目?
老師您好,24年末暫估了成本,匯算之前沒有收到成本票,可能5月后到票,匯算時可以不調增嗎,謝謝老師
老師老板的其他應付款轉入實收資本,公司注銷的時候實收資本可以直接轉給老板,不需要再交稅吧
那為么有的又說計入主營業務成本?到底是哪個?
根據使用部門分別計入