您好,這個的話,你們只能現在修改的,你好
老師,我是代人家記個工地內賬,前期墊付款一個是李四掛其他應付款50萬,張三掛其他應付款70萬,現在來了一筆錢60萬,讓直接先給了李四,后期在來了錢再沖張三的 李四等于沖了50萬還剩10萬元,說等于先分了10萬的利潤,我應該怎么做分錄
老師您好,我們接手的這家公司(工程行業)賬上掛著幾十個人的其他應收款,這些賬務存在著什么風險嗎,我們應該如何來規范這個賬務,向個人買材料,沒有發票,走的對公戶,然后一直掛著其他應收款,現在應收款已經有30多個,且金額都較大,我們接下來應該然后規范這個賬務,不要掛著那么多其他應收款
掛靠的個人掛公司做工程,現在還欠材料商款,要寫個什么樣的文件才能把責任規避開來啊,他們要找公司退稅,公司說他們還欠材料商應付賬款沒有付完。老板讓寫個三方協議說這個款全部由這個掛靠個人承擔,那應該怎么寫,實際上如果項目回了錢這些掛賬也要從公司公賬上付的呀
老師,實際工作中,其他應付款發現有掛錯科目了怎么弄呀!比如,掛其他應付款掛個人時應該掛張三,結果前面好幾個月的都是掛的李四,那我接手后發現要怎么做賬呢
老師,實際工作中,其他應付款發現有掛錯科目了怎么弄呀!比如,掛其他應付款掛個人時應該掛張三,結果前面好幾個月的都是掛的李四,那我接手后發現要怎么做賬呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬