你好,他有個人支付的證明,用他個人支付的轉賬證明來做就行,做其他應付款。
老師你好,我想問一下就是嗯公司租了法人的車,然后法人開著車,然后那個給撞車了,車需要維修,然后產生了維修費,然后法人付了這個維修費了,然后然后這個修車方也開開給公司發票了,就是公司先欠的這個法人的錢可以嗎?等回頭公司有了收入再還給法人這個付的這個租車費可以嗎?
老師你好,麻煩您看一下我這個分錄做的對不對,嗯公司借法人的現金借庫存,現金一,萬貸其他應付款法人1萬然后公司有現金了,嗯然后公司租法人的車,一個月480,法人給公司開的這個現金收據,嗯,然后還附上租車協議和收,就是租車協議和收據這個分錄,這樣做借管理費用,租賃費480帶庫存現金400吧,這樣可以嗎?
老師你好,我想問一下就是公司租用的這個法人的車,嗯,就是壞了就是維修,然后產生了一定的費用,然后分錄這樣做行嗎?借管理費用,維修費帶庫存,現金可以嗎?然后他這個維修費有發票,嗯,然后維修方還給我們公司開了一張現金收據,我直接做借管理費用,維修費帶庫存,現金可以嗎?
老師你好,我想問一下,嗯假如說9月份的時候嗯公司那個租法人的車付給法人,480元的那個租車費費用是這樣做的,借管理費用,租車費貸,庫存現金,然后但是反正沒有去稅務局開發票,嗯,如果說是10月份開出去的開,代開了這張租車費發票,是不是要紅沖分錄分錄怎么紅沖???
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個設備,嗯,然后呢,這個錢他沒走對公,就是對方也不給開這個發票,但是給開收據,你看收據上寫他們,就是收據上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個收據蓋個章,然后等到我們那個對公賬戶上,然后把這個錢報銷給法人的時候就是直接轉給法人了,就是嗯,就拿這些憑據嗯做憑證??梢詥??就是收據上寫的是法人付的款,然后到時候我們對公賬戶上再把這個錢報銷給法人,嗯,就是這樣有有一個連貫的邏輯,這個沒問題吧?
老師,我們是內賬,財務賬里邊的預收賬款有余額的,業務端的預收賬款沒有余額了,要怎么調賬呢,具體分錄怎么寫
裝修費發票,金額10萬,公司是小規模企業,執行小企業會計準則,這10萬裝修費可否直接入費用不去累計攤銷?
老師,給對方開票10001元,結果對方公戶給我們少轉1元,溝通后,對方用個人賬戶給我們公戶轉了1塊錢,這樣能成嗎?
老師,公司建廠房租出去的話,這個折舊計入主營業務成本嗎?
個體戶交經營所得稅是多少萬以內可以不交
辦事處裝修費用入什么科目?
老師,我們公司買了二手車,并開具增值稅專用發票50萬,然后又開了二手車銷售統一發票11000,我怎么入賬啊
老師,設計費,開票的編碼選哪個?
給職工的福利,比如油費補助,餐補,電腦補貼,單獨發放不計入工資的,是否要拿票回來?
老師,您好!B選項作為自產的又不是用于投、分、送,為啥要交消費稅呢?
好的老師就是嗯,用維修費的發票啊,還有他個人轉賬的證明入賬,然后后面附上這兩張憑證,然后做的分錄就是借管理費用維修費貸,其他應付款法人,然后再做一筆借其他應付款法人貸庫存現金可以嗎?這一筆分錄后面還需要附上什么嗎?
對的,是的,你是支付給個人用現金還是轉賬?如果是現金,讓對方給你開一個收據。
哎,老師你好好的,我知道了,老師你好,我想問一下啊,你像我們公司的員工他們去出差,嗯,過個高速費呀,或者住個宿啊,坐個飛機票啊,他們的那些付款憑證還用嗎?嗯,發票都是有正規的發票都有,然后公司會報銷給他們,這些錢就是對公會轉給他們這些錢就是他們當時嗯在做這些事的時候付的這些錢,還用嗯都截一下圖來打印出來嗎?
需要 寫報銷單的時候,需要有他個人支付的證明。
好的老師,有的老師說不用寫報銷單,只要有發票和嗯報銷轉款證明就行
那你知道這個具體的是什么業務嗎?
反正金額都能碰上
剛剛是高速費的發票,就是那個去遠門的就是差旅費,坐飛機的話它不就屬于差旅費嗎?
他出差坐飛機照樣屬于差旅費。
嗯,是的,老師,他這個發票上都寫的什么住宿費?有什么飛機票,還有這個過高速的高速費,他這個都能看出來是出差的發票,嗯,要是不寫報銷單,嗯,然后直接有一個報銷轉款證明,就是轉款單,還有這個發票可以入賬嗎?
可以的,可以這么做的。