你好,因為現在有退稅的政策,你只要有留底,稅務局那邊能監控到,然后他那邊系統會提示
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
你好,我這邊單位承諾給我的工資是稅后35w(未扣除五險二金),我計算了下,每年實際到手的工資,也差不多這個數值。那么問題來了,我在個稅系統申報的時候,申請了專項附加免除個稅,一共有兩個子女教育,房貸,贍養老人,好像一共可以減免48000元,可是個稅系統并沒有給我退費呀。請問我這種情況,個稅到底是怎么計算的,如果這樣的話,我不申請個稅的專項附加免除,豈不是沒有區別嗎?或者說,別的同事如果稅前年薪是35w,那么他申請專項附加個稅免除后,實際所得收入,是不是和我一樣?謝謝!
你好,我這邊單位承諾給我的工資是稅后35w(未扣除五險二金),我計算了下,每年實際到手的工資,也差不多這個數值。那么問題來了,我在個稅系統申報的時候,申請了專項附加免除個稅,一共有兩個子女教育,房貸,贍養老人,好像一共可以減免48000元,可是個稅系統并沒有給我退費呀。請問我這種情況,個稅到底是怎么計算的,如果這樣的話,我不申請個稅的專項附加免除,豈不是沒有區別嗎?或者說,別的同事如果稅前年薪是35w,那么他申請專項附加個稅免除后,實際所得收入,是不是和我一樣?謝謝!
你好,我們六月有一萬的留抵稅,七月只有一千的銷項稅,還剩九千的上期留抵,稅務局的人打電話,讓我們必須用不開票收入來抵掉上期留底,他們說退稅很麻煩,但是我們已經申請了不退稅,后期快速消化,說我們的合同不完整,我問他那我們的抵扣怎么辦,他讓我們下個月可以少開些銷項票。這是正常的嘛,要按照他們說的做嗎,政策不是允許上期留抵嗎?
老師您好,請教一個問題,我在申報期申報了12月份的個人所得稅,顯示成功了的,后來申報期結束我查詢的時候發現看到不12月的申報表,打電話問稅務局結果說可能由于系統和網絡原因沒有申報上,說不管啥原因只能到專管員那里去弄整改責領書然后補報。我想請問的是我能不能在2023年2月申報1月個稅的申報期補報2022年12月的?還是必須去找專管員?我在網上看到個稅系統可以在申報期補報其他月份的,也不知道是不是真的,麻煩解惑,謝謝。
一有提示,你就需要留底,留底他有時候要求嚴格的,他要求查賬。
哦哦,是這樣!那我要是點這個不符合退稅條件會怎么樣?情況是一樣的嗎
選擇第二個,暫不申請退稅。
好的明白啦老師。 謝謝
不用客氣,工作愉快。