同學,你好 核算成本以當月銷售的實際成本核算
會計小白提問:請問老師,我司是商貿批發,月末的庫存商品的成本結轉是按照當月實際發給客戶的產品數量核算進價成本還是按照當月收到的廠家開的發票額來結轉成本? 我司是這樣:比如本月實際發給客戶(銷售)是10000件產品,但是有的客戶當月不需要發票就不給開了,實際開票只開了1000件。我要根據當月銷售額來申請廠家的進項發票,我要怎么辦呢?
你好老師,商貿企業核算庫存商品。進價金額核算法是按進價來核算庫存,月底盤點就是各個產品最后最后一次進價乘以數量。那售價金額法是以售價核算,要算這個進銷差價率,如果沒有起初余額的話,公示就是(銷售金額—進價金額)除以銷售金額。這個進銷差價率是按本月算的,我想問的是,這個公式的銷售金額是不是假設本期所有產品都全部銷售完的金額,進價金額是全部產品買進的金額。
你好,我們單位都是好多當月開以前月份拿的貨款,但我每月算成本銷量*進價,但這個進價是當月的。我們以前銷售的人家不讓開票,等有錢結賬才能開,這樣銷售單價和當月進價是不是都有出入啊,是不是每月算的銷售成本都不準確
某商場庫存商品采用售價金額核算法進行核算。2021年5月初,庫存商品的進價成本為34萬元,售價總額為45萬元。當月購進商品的進價成本為126萬元,售價總額為155萬元。當月銷售收入為130萬元。月末結存商品的實際成本為多少萬元,老師請幫我寫一下這道題的會計分錄,我不會寫,謝謝
我是一個月進一批貨,直接這批貨當月就銷出去了,之前一直以為是進了多少全銷出去了,所以每月就按進貨入庫結轉成本的,庫存商品一直是0,才知道不是這樣的,那我把以前結轉的成本沖回再按實際銷售的重新結轉成本的話,憑證都需要怎么沖
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
進貨成本不用管?
同學,你好 不是不用管,是以實際成本來算的
老師,以實際成本核算 那當月新采購進來的貨物,有部分支付了,有部分未支付,這個成本該怎么處理?
同學,你好 你成本采用什么方法??先進先出嗎?
我現在也只能用老師說的,實際銷售成本來結算 我們內部有個銷售藥品的系統,上面能看到賣了什么藥,收入、成本是多少(但是藥都是營業員拿給客戶的,藥肯定沒有用先進先出法拿給客戶)
同學,你好 就比如這個藥,我買進來10元,買了20盒,賣出去15元,賣了10盒,那你收入15*10,成本10*10
那當月新采購進來的貨物,有部分支付了,有部分未支付,這個成本該怎么處理?
同學,你好 采購進來的貨物,有部分支付了,有部分未支付,這個成本該怎么處理? 采購進來,沒有出售,不算成本
這樣的啊,謝謝老師
不客氣,祝工作順利