優惠的記到營業外支出里面。
老師,我給一個客戶開票5000元,應該是借應收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應該貸應收賬款5000元,假如這個客戶只有這一筆業務,借貸的本年累計都是5000元。現在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發現我做的這個分錄不對啊,因為本年累計數被影響了。請問正確的應該怎么做呢?
老師,你好,我想問下,本來客戶應該付給我們5008元的,客戶只付了5000元,這個8元算是優惠的金額如哪個科目呢?
我方給客戶加工一批產品1萬元,加工合同簽訂的是1萬元,開的增值稅發票也是一萬元,交貨后客戶反映有不良品共計5000元,然后客戶付款也只付5000元,剩下的5000元客戶不付款,客戶說有不良品不支付,然后給我們開了一個質量索賠通知書,里面包含了說明不良品明細和價格等之類的,客戶說讓我們拿這個索賠書來做賬(做不支付給我們那5000塊的賬。)請問,這5000塊我該怎么做賬,怎么寫分錄呢?
你好,老師,我司是修理廠,本應該收客戶980元,但是客戶買保險要返優惠400給客戶,然后這400就不返現金給客戶,而是用油卡來抵消現金返點,油卡是我們自己的,請問要怎么做賬
老師你好,我們是4s店,正車銷售 銷售一臺車,金額119800元 這臺車做分期,需要客戶首付9800元,完后貸款110000元 我們要收客戶上戶等,一些費用,4500 這4500元的費用跟首付款9800 共計14300元,客戶沒有付款,用一輛二手車抵,這臺二手車做價5萬元, 我們收可戶押金5000元,這個完后退客戶,客戶app下訂2000元抵車款 5萬-14300的首付款及費用-5000元押金+2000首付款里包含了這2千=32700元,我們給客戶退了32700元! 這臺二手車只賣了22500元! 老師內賬怎么做賬務處理
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
不可以直接記到財務費用?我們是小會計準則
因為這個不屬于現金折扣,所以就是直接計入到營業外支出了。
營業外支出我設置一個明細科目?
你好是的,損益類,一級科目。
需要單獨設置一個明細科目--折扣嗎?區分一下來源
你好 可以這樣設置的
好的,感謝老師指點
你好? 你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!