你好,可以在11月份兒補上的。
老師,我們接手一家轉讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經濟業務發生業務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數據要以我們現在的數據為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經濟業務發生,這個月去稅務局零申報了企業所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數據申報還是零申報?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結轉了成本,匯算清繳已經按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發票,如果現在反結帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發票做的話,那么主營業務成本就虛高了3萬,相應的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調賬的好方法?
老師您好,一般納稅人每個計提報稅的時候都要報送財務報表,但是現在我發現我之前月份有個分錄做錯了,但是報表已經報送了,我能不能反結賬進去把分錄改了
老師,7月份的賬有錯,成本沒有結轉,這個可不可以在11月份結轉呢,還是必須在7月份去結轉呢,主要在7月份結轉,財務報表到時候又要改動,要更改財務報表是不是必須去稅務局更正才行呢,季報已經報送了
老師,去年10份補繳5月的無票收入稅款,當時直接更正了5月的增值稅申報表,但是沒有反結改報表喂沒改財務報表,造成后面一個季度的財務報表和增值稅申報表收入金額不一致,這種差異可以存在嗎,需要調整去年的財務報表和賬嗎
老師好,能提供一個帶有公式計算個稅工作表模板嗎?每個月更新月份及工資,個稅自動生成,謝謝
老師你好,25年季報時發現去年有一次個人所得稅沒有計提,導致應交稅費是負數了,怎么做賬務處理呢?
親愛的老師你好,季度申報企業所得稅,本年利潤放哪資產負債表哪里?
老師,我問下對方客戶給了定金,需要開票,貨還沒發,可以開票給他嗎?還是寫個單據?
老師請問:工商年報中工資填應發數嗎?社保填公司部分還是實際繳納的
請教老師 ,科目余額表的預付賬款金額和資產負債表不一致,是什么原因??
老師你好,季度申報企業所得稅,本年利潤放哪里
11月末,企業營業利潤990000元,營業外收入40000元,營業外支出20000元,投資收益100000元,11月份利潤表中“利潤總額”項目應該填列多少元?
老師,年采購額是到貨的嗎,可以用已開票為到貨嗎
4,12月末,企業應付票據總賬貸方余額400000元,應付賬款總賬貸方余額500000元,其中,應付賬款——A 公司貸方余額2500000元,應付賬款——B公司借方余額2000000元,預付賬款總賬借方余額300000元,其中,預付賬款—C公司借方余額500000元,預付賬款—D公司貸方余額200000元,壞賬準備—預付賬款壞賬準備貸方余額4400元。12月末,資產負債表中,“預付款項”“應付票據”“應付賬款”項目分別填列多少元?