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公司去年做了利潤(rùn)9萬(wàn)多,交了2300多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在9月公司做虧損了4000多,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是正數(shù)9萬(wàn)多,這個(gè)是不是去年的那個(gè)利潤(rùn)金額?我現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)股,要是這個(gè)未分配利潤(rùn)是正數(shù)是不是需要交個(gè)稅?

2023-11-13 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-13 09:45

你好,這個(gè)未分配利潤(rùn)是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)啊。

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齊紅老師 解答 2023-11-13 09:45

交不交稅是看你本年的利潤(rùn)減去,稅法允許彌補(bǔ)虧損的,不要看未分配利潤(rùn)。未分配利潤(rùn),這里不準(zhǔn)確。

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快賬用戶8393 追問(wèn) 2023-11-13 09:47

那就是今年一年未分配利潤(rùn)是虧的,里面9萬(wàn)多是去年做利潤(rùn)的金額,哪里可以看到是彌補(bǔ)了虧損?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 09:47

你好,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行,最后一列。

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快賬用戶8393 追問(wèn) 2023-11-13 09:52

是在明細(xì)表里面看嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 09:52

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶8393 追問(wèn) 2023-11-13 09:53

沒(méi)找到,我這10月9萬(wàn)多的利潤(rùn)是不是彌補(bǔ)了去年的虧損

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齊紅老師 解答 2023-11-13 09:55

你好,哪一個(gè)沒(méi)有找到,你匯算清繳這個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,必須填寫(xiě),必須保存的,你沒(méi)找到。

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快賬用戶8393 追問(wèn) 2023-11-13 09:58

10月資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)期末余額9萬(wàn)多這個(gè)是怎么累計(jì)來(lái)的?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 09:59

從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)的虧損,你賬上的本年利潤(rùn)每年合計(jì)起來(lái)的。

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快賬用戶8393 追問(wèn) 2023-11-13 10:03

10月資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn)年初余額是22年利潤(rùn)總額吧?期末余額是開(kāi)業(yè)累計(jì)的利潤(rùn)總額是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 10:03

你好,十月份的未分配利潤(rùn)期末減期出等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì),那你說(shuō)呢,他怎么能等于利潤(rùn)總額?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 10:03

你去計(jì)算一下的等于嗎?你去看一下你之前年度的來(lái),你去看一下12月份未分配利潤(rùn)期末余額等于你利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 10:03

拿出一個(gè)來(lái)計(jì)算一下的,或者是你根據(jù)我回復(fù)的自己再計(jì)算一下,考慮一下

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快賬用戶8393 追問(wèn) 2023-11-13 10:06

是的,我算了是對(duì)的,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)股說(shuō)是資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末未分配利潤(rùn)9萬(wàn)多需要是負(fù)數(shù)才能轉(zhuǎn),要不然需要交個(gè)稅,我就不知道為什么這個(gè)要做成負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 10:07

增加你的成本費(fèi)用就是。

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快賬用戶8393 追問(wèn) 2023-11-13 10:09

吧未分配利潤(rùn)用成本費(fèi)用來(lái)增加做成負(fù)數(shù)對(duì)嗎?這個(gè)正數(shù)的9萬(wàn)多是公司開(kāi)業(yè)累計(jì)到現(xiàn)在的利潤(rùn)嗎?這個(gè)金額是不是22年做的那個(gè)9萬(wàn)的交企業(yè)所得稅的利潤(rùn)?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 10:10

第一個(gè)是的,第二個(gè)看你的利潤(rùn)表,利潤(rùn)表減去彌補(bǔ)虧損。

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快賬用戶8393 追問(wèn) 2023-11-13 10:12

9萬(wàn)的可以是利潤(rùn)也可能是彌補(bǔ)了虧損是嗎?可以22年交了企業(yè)所得稅2300多,這個(gè)是彌補(bǔ)虧損嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 10:13

我不清楚你可不可以彌補(bǔ)呀,去看彌彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

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齊紅老師 解答 2023-11-13 10:13

誰(shuí)知道你這個(gè)是不是稅法上的利潤(rùn),你因?yàn)槟阌袝r(shí)候這個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法利潤(rùn)的不一樣,比如福利費(fèi)超標(biāo)了,你賬上正常做,但是稅法上不允許抵扣,你需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶8393 追問(wèn) 2023-11-13 10:14

最后問(wèn)一句老師,這個(gè)未分配利潤(rùn)的9萬(wàn)多是不是我交的稅還有是不是可能是彌補(bǔ)的虧損是嗎?是有這種可能?我需要去查是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 10:15

好,不清楚彌補(bǔ)虧損,這個(gè)你去看彌補(bǔ)虧損明細(xì)表可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 10:15

從你這個(gè)未分配利潤(rùn)里面看不出來(lái),可不可以彌補(bǔ)啊。

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你好,這個(gè)未分配利潤(rùn)是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)啊。
2023-11-13
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn)是5萬(wàn)多,這種情況需要分配繳納個(gè)人所得稅?
2022-01-05
您好,要是虧損的一般就不需要繳稅的
2022-10-27
你好,同學(xué) 你這里可以分紅,可以虧損, 前者需要繳納個(gè)稅。 也可以考慮轉(zhuǎn)資本,但是也需要繳納個(gè)稅,
2020-10-28
你好,正常的,只要做了以前年度損益調(diào)整,都會(huì)影響你的報(bào)表勾稽關(guān)系。
2022-01-11
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