你好,摘要寫調(diào)整會(huì)計(jì)科目就行了
我需要把往來款的其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款的合并一個(gè)科目,需要怎么調(diào)整
比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款,又有其他應(yīng)付款,那年底能否對(duì)沖??因?yàn)橘~上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-A公司;支付往來款,借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個(gè)科目
老師 兩個(gè)公司掛的往來款用其他應(yīng)收應(yīng)付科目,還錢回去的分錄可以做成:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款嗎
老師你好,一個(gè)公司有往來款,有借款,是否要用其他應(yīng)付,其他應(yīng)收兩個(gè)科目,還是只用其他應(yīng)付一個(gè)科目
其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款,兩個(gè)科目合并,摘要怎么寫,需要什么附件說明,其他應(yīng)收款是公司郵政8889戶與項(xiàng)目往來,公司其他銀行戶與項(xiàng)目往來用其他應(yīng)付款,兩個(gè)科目合并
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
情況說明怎么寫
按照你為啥河邊合并,寫個(gè)情況說明就行了
就是上面情況,用其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款區(qū)別在于銀行不同,郵政8889戶是其他銀行收款,其他銀行戶與抵款是其他應(yīng)付款,怎么寫情況說明合理,情況說明不會(huì)寫,特咨詢老師
情況說明,你就按照這個(gè)企業(yè)真實(shí)的原因?qū)懸粋€(gè)說明就可以
你弄過這有沒有模板之類
這種和你一模一樣的沒有操作過,但是一般就是寫個(gè)情況說明就問題不大,把你們真實(shí)操作的原因?qū)懙缴厦婢托?