您好,那樣的話,你需要計提的,雖然不繳納,但是計提是正常的
汪老師麻煩再回答一下第二季度要交的增值稅大于第三季度,第四季度要交的。所以第三季度,第四季度的所得稅不需要交, 但是綜合下來,我還是多交了呀,應退稅額應該有數據吧!,稅務局能退給我嗎?還是到匯算清繳的時候退呢?
請問第3季度要交300元企業所得稅 ,但沒有交是因為疫情暫緩繳納,并3季度計提了所得稅分錄。但是現在第4季度要交800多所得稅,那我第四季度要計提所得稅分錄嗎
老師 我在第二季度的時候預繳了所得稅,但是現在到年底整個是虧的狀態,匯算清繳的時候需要申請退稅,那我在申報第四季度的預繳所得稅時,要注意什么嗎
老師,請問第三季度企業盈利并交了所得稅,第四季度又發生虧損,那么第三季度交的所得稅會在第四季度季報的時候退還回來嗎,還是等所得稅匯算清繳完了還是虧損的時候才退回來
小規模23年第一季度,利潤總額1500元,需要交企業所得稅了。但是到4月份季度申報的時候,第九行,彌補以前年度虧損,如果有金額的話,我就不用交企業所得稅了吧
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
老師我是這樣的我年報報錯了,現在更正重新申報。原來是虧損的,但是現在更正以后需要補繳稅款。那我這所得稅計提的金額是不是要跟補繳的金額一致呢
嗯對,這樣的話,正好就可以保持一致的