是的,可以都扣除每月5000的,
在報個人經(jīng)營所得里面專項(xiàng)附加扣除投資者個人費(fèi)用我5000/月,在開了兩家公司的情況下,不可以兩家公司都每月扣5000元。在報個人經(jīng)營所得稅的時候怎么報?是在申報的時候,就有一家不扣投資者個人費(fèi)用5000元,還是都先扣5000每月,等年度匯算清繳的時候有一家納稅調(diào)增6萬元
老師,如果一個人在兩個單位任職取得工資收入,那這兩筆收入是不是可以分別減除5000/月的減除費(fèi)用,還是說兩筆工資合并減除一個5000減除費(fèi)用
老師,如果在好幾個都有收入,比如1-6月在A地上班,單位代扣個稅,后面又去B地上班,不是之前的單位上班了。現(xiàn)在年終匯算清繳個稅,可以合并在一起匯算嗎?
老師,如果一個人再兩個公司受雇任職,那這兩個公司在交個稅的時候都可以各自扣6萬減除費(fèi)用嗎,就是說A.B兩個公司都可以用工資在預(yù)扣預(yù)繳的是扣除5000減除費(fèi)用
老師如果我有兩個單位發(fā)工資,我在做個稅預(yù)扣的時候是兩個單位都可以給扣5000的減除費(fèi)用嗎,還是說減除費(fèi)用只可以扣一個公司
南沙出口到胡志明,海運(yùn)費(fèi)里面的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報關(guān)費(fèi)等這些費(fèi)用能打包一起開零稅率嗎?
企業(yè)已實(shí)繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財(cái)務(wù)報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項(xiàng)會計(jì)分錄怎么做?為什么應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計(jì)分錄嗎?如果做的話,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時,要在財(cái)務(wù)軟件啟動數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報關(guān)單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
小紅 , 在B但單位是法人,把本期收入填進(jìn)去申報后,發(fā)現(xiàn)扣除費(fèi)用是0 不是5000,在哪里可以修改啊?
那個是根據(jù)采集的信息自行填報的,沒法修改
那為什么 我把收入填進(jìn)去后,“減除費(fèi)用”都是0,怎么變成有金額的啊?
其他的人的減除費(fèi)用正常不呢?
其他的 專項(xiàng)附加扣除、專項(xiàng)扣除 都在A公司已經(jīng)填了。B公司還能填?
正常采集后,沒法扣除5000就直接申報就是
申報了 就要交稅啊 ,一直都沒有發(fā)工資 ,這個月才發(fā)1000,就要交30元。
現(xiàn)在采集了信息沒法自動彈出那個5000,只有先申報了,年度匯算退稅
老師 ,顯示這個。采集了信息 ,就沒發(fā)修改了嗎
1、? 上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報表信息填寫”打開對應(yīng)報表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
怎么更正上一屬期的申報表啊?
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