同學,你好 嗯嗯,可以的
請問我公司是一般納稅人,國內參加展會的展會費增值稅專用發票能抵扣吧,是計入管理費的廣告宣傳費嗎?
請問公司參展租的一些平臺租賃費也是記入銷售費用的-廣告宣傳費嗎?
老師,我公司參加高招會,為了銷售我們的產品并且宣傳品牌。高招會需要支付2000元場地費,請問,2000記入銷售費用宣傳費可以嗎。
請問:單位去北京參加展覽會發生的住宿、餐飲及其他費用可否計入銷售費用--展覽費用?
老師,請問一下公司參加展會發生的費用,我記入銷售費用-廣宣費可以嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的,謝謝老師,因為我們的二級明細太多了,不想單獨加一個展覽費,我就往廣告宣傳費靠了
同學,你好 嗯嗯,可以的