你好,那實(shí)際銷售方是誰(shuí)?是你單位還是個(gè)人?
老師 我下面一個(gè)員工 比如 讓她給我把一個(gè)表(這個(gè)表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個(gè)表格出來(lái) 然后對(duì)方說(shuō)這不這里有 我說(shuō)你給單獨(dú)列出來(lái) 然后她不愿意配合 最后我語(yǔ)氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說(shuō)明這個(gè)員工是一個(gè)什么樣子的員工
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請(qǐng)問(wèn):50歲,私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì),中級(jí)會(huì)計(jì)考過(guò)了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個(gè)法人,那請(qǐng)問(wèn)可以用同一個(gè)地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個(gè)法人
老師,請(qǐng)問(wèn)法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開(kāi)發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行報(bào)關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報(bào)關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
實(shí)際銷售方是單位
不可以的,這屬于虛開(kāi)發(fā)票
說(shuō)錯(cuò)了老師,實(shí)際銷售方是個(gè)人,但是之前對(duì)方一直要求要以單位形式開(kāi)票,才以單位名義開(kāi)票,現(xiàn)在又說(shuō)不行,必須個(gè)人去代開(kāi),把之前的注銷了,可是已經(jīng)過(guò)去兩年了,我怕有什么影響
你好,那你紅沖不紅沖的話,你單位是需開(kāi)發(fā)票。
那現(xiàn)在該怎么辦呢老師
在紅沖個(gè)人開(kāi)發(fā)票。
企業(yè)紅沖 個(gè)人開(kāi)發(fā)票
企業(yè)紅沖,會(huì)涉及到增值稅和企業(yè)所得稅該怎么處理
銀行直接紅沖今年的就可以的,紅沖今年的收入,影響今年的增值稅和所得稅。
好的,老師,那要是稅務(wù)局問(wèn)起來(lái)該怎么辦老師,開(kāi)票金額3000元
開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,實(shí)際并不是企業(yè)發(fā)生的。