同學(xué)你好 原因可能如下 1、記錯(cuò)賬 2、個(gè)人墊付現(xiàn)金(可能性不大),相當(dāng)于實(shí)際花了一筆錢,會計(jì)個(gè)人墊付。然后賬上先貸了這一筆,但余額不夠,所以負(fù)數(shù)
老師好,我們是服裝廠,公司在本年2月份注冊并且已經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營,7月份老板把廠子三年不收費(fèi)轉(zhuǎn)租給別人經(jīng)營,我在7月份接手會計(jì)工作,因?yàn)槔习逭f這是一個(gè)全新的公司,所以設(shè)立了一個(gè)新賬套,現(xiàn)在8月末了,原來的會計(jì)突然交來了前5個(gè)月的賬務(wù),現(xiàn)在我改怎么辦?怎樣才能把實(shí)現(xiàn)有效銜接
各位老師,下午好,我剛進(jìn)了一家公司,這家公司以前請的是兼職會計(jì),兼職會計(jì)的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了,然后把賬交給現(xiàn)任會計(jì)記賬了,現(xiàn)任會計(jì)是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續(xù),現(xiàn)在我去了,要交賬給我,現(xiàn)任會計(jì)說,讓我和前任會計(jì)來交接,她只能給我交接近三個(gè)月的賬,我說應(yīng)該她們倆人交接清楚這后,我再從現(xiàn)任會計(jì)手里接賬,現(xiàn)任會計(jì)她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會計(jì)交接,請問各位老師,這個(gè)工作應(yīng)該怎么去交接呢
老師,我是從去年11月份接手一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬一會計(jì)做,憑證每個(gè)月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)?我單位是用金碟精斗云財(cái)務(wù)軟件。我查看了之前的會計(jì)。這家公司是從去年5月份開始運(yùn)營的,她做到8月份就沒做了,一直沒會計(jì),中間一段一直空著。我接手后,先保持正常運(yùn)營,然后慢慢的,一點(diǎn)點(diǎn),一點(diǎn)點(diǎn)把它銜接上了。現(xiàn)在的情況就是沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師,教下怎么操作。
老師,我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計(jì),一般人,2個(gè)老板合伙。其中一個(gè)兼公司出納。去年5月開始運(yùn)營,有一個(gè)兼職會計(jì)做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個(gè)公賬,一個(gè)私賬。那個(gè)私賬就是公司的庫存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開始成立時(shí),兩個(gè)老板都往公賬里投錢吧,一個(gè)老板備注了注冊資金,有的寫了往來,還有空著的。另一個(gè)老板兼出納的也備注了注冊資金,往來,備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個(gè)兼職的會計(jì)也做了實(shí)收資本,其他的全部算作往來款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機(jī)的費(fèi)用開支,從7月份開始有司機(jī)的費(fèi)用開支,她就一筆寫現(xiàn)金費(fèi)用開支,結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了
老師,我是一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會計(jì),去年″11月份接手做,當(dāng)時(shí)是有一個(gè)兼職會計(jì)在幫忙做。公司是2022年5月份成立并運(yùn)營的。會計(jì)只做到22年8月份的賬,當(dāng)時(shí)我說不接手這個(gè)賬,我發(fā)現(xiàn)她把現(xiàn)庫賬做成負(fù)數(shù)了。老板就說不管前面的賬,你只接手做11月份以后的賬。我現(xiàn)在有點(diǎn)空了,我想問老師,她為什么會把現(xiàn)金做成負(fù)數(shù)了。
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,我查了一下,5月份一個(gè)老板注冊資金30萬元,另一個(gè)老板注冊資金10萬元,都做了實(shí)收資本的貸方,這個(gè)沒錯(cuò)。可是他們在這個(gè)月還出了錢,一個(gè)是法人出745700元,另一個(gè)老板出359700元她備注了備用金(她也是兼做這家公司的出納員),錢都存入銀行了。這個(gè)分錄怎么寫?
如果是備用金的,那么借:銀行存款等 貸:其他應(yīng)付款-老板名稱
那個(gè)兼職的會計(jì)也是這樣寫分錄的
因?yàn)榭赡苁菚簳r(shí)借老板的錢,老板不想再投入資金了
老師,他們6月份一個(gè)老板注冊資金20萬,另一個(gè)老板注冊資金45萬,兼職會計(jì)做了實(shí)收資本。他們在這個(gè)月又出了錢,一個(gè)出40萬,另一個(gè)出18萬,都存入銀行,會計(jì)也是做了其他應(yīng)付款貸方。沒問題。可到了7月份一個(gè)出了105263.4元,另一個(gè)出了20萬和175278.4元油款,會計(jì)也是做了其他應(yīng)付款貸方。7月份有一筆司機(jī)費(fèi)用78010元,她就做了貸現(xiàn)金78010 老師,她這個(gè)現(xiàn)金從哪來的,就形成負(fù)數(shù)了。
這些就是他們從一開始合伙起出資的具體情況
那需要看現(xiàn)金日記賬,一筆一筆的捋一下
我手上只有銀行存款日記賬,現(xiàn)金日記賬我沒有,其中一個(gè)老板就是兼公司的出納,她沒有沒現(xiàn)金賬我不知道,我接手時(shí)跟另一個(gè)老板說要他們把現(xiàn)金剎下賬,給個(gè)期初數(shù)據(jù),至今到現(xiàn)在也沒有給我。
老師,那個(gè)7月份有個(gè)老板付油款175278.4元,那個(gè)會計(jì)也做了其他應(yīng)付款貸方,這個(gè)分錄是不是做錯(cuò)了。
先把現(xiàn)金賬拿到再說吧
她到現(xiàn)金都不給,我是拿不到的。那個(gè)7月份的賬就讓他這樣吧,不管它了。
她到現(xiàn)在都不給
所以說是有原因的,建議先別自行調(diào)整