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老師,今天進行事業單位的國有資產的盤點,2019年購買的無形資產,她們計入了固定資產,而且按固定資產攤銷6年算的,到目前為止已經攤銷了48個月了,今天資產清查的時候發現的,這個怎么調賬,調整分錄是什么呢?

2023-11-07 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-07 09:33

1.調整賬務核算錯誤: 2.調整決策失誤:

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快賬用戶9307 追問 2023-11-07 09:42

分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-07 11:02

如果發現無形資產被錯誤地計入固定資產,并已經進行了攤銷,需要按照以下步驟進行調賬: 將無形資產從固定資產中分離出來:首先需要將無形資產從固定資產中分離出來,這可以通過在固定資產賬戶中減少相應的金額來實現。同時,將無形資產的增加計入無形資產賬戶中。 例如:假設無形資產的原始價值為10000元,已經攤銷了48個月,那么在固定資產賬戶中需要減少48個月的攤銷金額,同時在無形資產賬戶中增加10000元的原始價值。 調整無形資產的攤銷:由于無形資產和固定資產的攤銷方法不同,因此需要對無形資產的攤銷進行調整。如果無形資產的攤銷期已經結束,那么不需要進行額外的調整。如果無形資產的攤銷期還沒有結束,需要根據新的攤銷方法重新計算剩余攤銷期和攤銷金額,并在無形資產賬戶中進行相應的調整。 例如:假設無形資產的剩余攤銷期為2年,原攤銷方法為直線法,每年攤銷5000元。現改為加速攤銷法,剩余2年需要攤銷完畢,那么剩余攤銷期和攤銷金額需要進行相應的調整。 調整財務報表:以上兩個步驟完成后,需要對財務報表進行調整。具體來說,需要將無形資產的原始價值從固定資產中分離出來,并將無形資產的攤銷進行調整。這些調整需要在財務報表中進行相應的記錄和披露。

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快賬用戶9307 追問 2023-11-07 11:05

這個可以理解,那需要調凈資產的期初和期末嗎?調的話是用哪個科目呢?分錄是什么呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-07 11:46

借,累計折舊 貸,凈資產科目

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快賬用戶9307 追問 2023-11-07 11:47

應該不是,跟企業有個過渡科目的

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齊紅老師 解答 2023-11-07 12:11

?你不是事業單位嗎,沒有過渡科目的

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相關問題討論
您好,紅字沖回錯誤分錄,按正確的重新做賬
2023-11-07
1.調整賬務核算錯誤: 2.調整決策失誤:
2023-11-07
同學你好,你這種情況費用是不變的,只是把固定資產調整到無形資產就可以了,調整分錄: 借:累計折舊 貸:累計攤銷
2023-11-07
如果發現2019年購買的無形資產被錯誤地計入了固定資產,并且已經按固定資產攤銷了48個月,需要進行以下調賬處理: 1.首先,需要將原來的固定資產記錄調整為無形資產記錄。這可以通過以下分錄實現: 借:無形資產 貸:固定資產 1.其次,需要將已經攤銷的48個月的費用進行轉回。這可以通過以下分錄實現: 借:累計攤銷 貸:管理費用 1.最后,需要將無形資產的剩余價值重新攤銷。這可以通過以下分錄實現: 借:管理費用(或其他適用的費用科目) 貸:無形資產
2023-11-06
同學你好 對的 這個按年然后按月攤銷就可以了
2023-06-09
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