同學你好!我看一下題目稍后回復你!
老師,你好,請問這道題怎么做呢
請問這題怎么做,求詳細答案。
請問老師這個題怎么做?越詳細越好。如果答案出現(xiàn)*70%請問這70%是什么?
老師好, 請問這道題怎么做? 可以給出詳細答案么?
這道題怎么做可以詳細講下么 看答案沒太看明白
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
1、丁公司2018年度與內(nèi)部交易相關(guān)的抵銷分錄 (1)借:營業(yè)收入 1600 貸:營業(yè)成本 1600 借:營業(yè)成本 240(1600*15%) 貸:存貨 240 借:應付賬款 1400 貸:應收賬款 1400 借:應收賬款 70(1400*5%) 貸:信用減值損失 70 (2)借:營業(yè)收入 800 貸:營業(yè)成本 680 固定資產(chǎn) 120 借:固定資產(chǎn) 12(120/5/2) 貸:管理費用 12 2、商譽=2800+4500*(1-60%)-4500=100萬元 3、丁公司2019年度合并報表抵銷分錄 借:股本 1500 資本公積 600 盈余公積 400 未分配利潤 2000 商譽 100 貸:長期股權(quán)投資 2800 少數(shù)股東權(quán)益 1800 借:未分配利潤-年初 240 貸:存貨 90 營業(yè)收入 150 借:營業(yè)收入 7000 貸:營業(yè)成本 7000 借:營業(yè)成本 280 貸:存貨 280 借:應付賬款 2000 貸:應收賬款 2000 借:應收賬款 100 貸:未分配利潤-年初 70 信用減值損失 30 借:未分配利潤-年初 120 貸:固定資產(chǎn) 120 借:固定資產(chǎn) 12 貸:未分配利潤-年初 12 借:固定資產(chǎn) 24(120/5) 貸:管理費用 24