你好,加期體檢在107012這個表格里面的。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
然后你填寫了之后,主表自動取數,交稅也在主表。
沒有這個107012表格
分錄里面沒有其他收益這個科目 打算計入營業外收入 如果計入的是營業外收入 是不是要修改A101010這個表格 如果修改了 是不是還需要修改利潤表和資產負債表啊
哦,你看一下你當時是不是沒有選擇,有都有,就是你沒有勾選。
沒有選擇這個表 那我現在應該怎么處理呢 還是沒有回答啊
你好,那你提回返回去再勾選不就行了,你填寫了基礎表格,不是里邊有很多表單勾選的,你再返回去,你看一下能返回去嗎。
不是研發費用的加計抵減 是服務業的享受10%的加計抵減那個
你好,那你賬上做的是哪一個,沒有做的話,納稅調整明細表,收入類其他里面填寫稅收金額。
沒有做這個 是在A105000這個表的其他 稅收金額里面填寫上金額 報表是不是不需要調整 然后本月做分錄時加一筆借:應交稅費-未交增值稅 貸:以前年度損益調整 其他不用變 對吧
啊,對的,正確的是這么做。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。