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Q

沒有申報加計抵減的收入 未繳納企業所得稅,專管員讓更正2022年匯算清繳的報表 請問這部分的金額應該在哪里體現

2023-11-06 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-06 15:52

你好,加期體檢在107012這個表格里面的。

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齊紅老師 解答 2023-11-06 15:52

然后你填寫了之后,主表自動取數,交稅也在主表。

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快賬用戶3567 追問 2023-11-06 15:55

沒有這個107012表格

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快賬用戶3567 追問 2023-11-06 15:58

分錄里面沒有其他收益這個科目 打算計入營業外收入 如果計入的是營業外收入 是不是要修改A101010這個表格 如果修改了 是不是還需要修改利潤表和資產負債表啊

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齊紅老師 解答 2023-11-06 15:58

哦,你看一下你當時是不是沒有選擇,有都有,就是你沒有勾選。

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快賬用戶3567 追問 2023-11-06 16:01

沒有選擇這個表 那我現在應該怎么處理呢 還是沒有回答啊

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齊紅老師 解答 2023-11-06 16:02

你好,那你提回返回去再勾選不就行了,你填寫了基礎表格,不是里邊有很多表單勾選的,你再返回去,你看一下能返回去嗎。

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快賬用戶3567 追問 2023-11-06 16:07

不是研發費用的加計抵減 是服務業的享受10%的加計抵減那個

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齊紅老師 解答 2023-11-06 16:08

你好,那你賬上做的是哪一個,沒有做的話,納稅調整明細表,收入類其他里面填寫稅收金額。

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快賬用戶3567 追問 2023-11-06 16:13

沒有做這個 是在A105000這個表的其他 稅收金額里面填寫上金額 報表是不是不需要調整 然后本月做分錄時加一筆借:應交稅費-未交增值稅 貸:以前年度損益調整 其他不用變 對吧

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齊紅老師 解答 2023-11-06 16:14

啊,對的,正確的是這么做。

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快賬用戶3567 追問 2023-11-06 16:14

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-06 16:17

不用客氣,工作愉快。

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