1.房地產開發企業通常在項目竣工并交付使用后開始結轉收入與成本。在此之前,開發過程中的成本和費用通常作為開發成本進行歸集和核算,而相關的預售收入則作為預收賬款進行核算。當項目竣工并交付使用后,開發企業需要將開發成本和相關的費用結轉到開發產品中,同時將預售收入結轉到主營業務收入中。 2.如果在開始結轉成本時,預付賬款還未結算,通常需要按照暫估總價進行結轉。具體來說,企業需要將暫估總價與預付賬款的差額計入相關成本或費用科目,并按照實際結算金額進行調整。 3.如果這個月已經結轉了成本和收入,下個月又產生了新的收入或成本,需要繼續結轉。例如,如果工程部工資是在開發成本中的間接費用,即使在結轉成本后下個月繼續產生人員工資,也需要將其計入相應的成本科目并進行結轉。
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現在做完十月份的賬,要最后結轉了,工程施工全部結轉到主營成本,開的票主營收入全部轉到本年利潤里面,這個我還看得懂,第三步,結轉損益時,借:本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時候也有所得稅,少了的時候也還是有所得稅,還有一個問題,結轉損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
建筑行業,開票確認收入 借銀行存款(應收賬款)貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 發生成本時 借工程施工-合同成本 貸銀行存款(原材料) 結轉時借主營業務成本 貸工程施工-合同成本 老師我的問題是結轉主營業務成本時的工程施工項目金額必須是開票對應的建筑項目金額對吧?如果當月收入開票項目與工程施工項目不一致,只能暫估是吧? 那么不涉及開票項目的施工成本還用結轉到主營業務成本里嗎?
資料一:一、某企業設有三個基本生產車間,大量生產甲產品,原材料開始時一次投入,順序經過三道工序連續加工,半成品按加工步驟直接轉移,半成品按實際成本直接綜合結轉。1、產量記錄項目第一車間第二車間第三車間月初在產品80100100本月投產420350300本月完工350300350月末在產品15015050完工程度50%40%70%2、生產費用資料成本項目第一車間第二車間第三車間月初結存本月發生月初結存本月發生月初結存本月發生直接材料65000285000半成品45250418200直接人工10500148875540021060090000603000制造費用10000117500640017360023650265100合計8550055137557050384200531850868100要求:按逐步結轉分步法計算產品成本,并編制各車間產品成本明細賬。
老師,公司偶爾有勞務維修費收入,公司名下員工就1人,那這個人的相關工資和社保我是入勞務費還是期間費用,如果入了勞務成本,那我沒有勞務維修費收入的時候,工資結轉不到損益里。如果我不走勞務成本,那有勞務收入的時候怎么結轉,需要每個月都分開嗎
1、房地產開發企業什么時候開始結轉收入與成本? 2、開始結轉成本時候,預付賬款還未結算的,怎么結轉,按照暫估總價結轉嗎? 3、這個月結轉完成本收入后,下個月達到結轉的收入或者成本,繼續結轉嗎?例如工程部工資是在開發成本里~間接費用的。如果結轉成本后,下月繼續產生人員工資,繼續結轉嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。