對的,您的理解是沒錯的
老師,請問一下我們公司是摩托車銷售的公司,一般客戶都是批發給鄉鎮的,或者是零售給個人的。然后客戶給的款項都是微信支付或者轉賬給老板私人的。但是需要開發票 我們做外賬 借 庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額,但是我們購進車輛都是銀行存款轉賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經過公戶進,是老板自己存公戶經過銀行付購買車的款。現金流大,會不會有問題??2年了,都是這樣操作的,公戶從來不會有客戶的錢,公戶就是扣稅 ,付購進款,還有房租,利息。就沒了
你好,老師,法人也是股東,她個人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費,比如社保,其他的服務費之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應付款 這樣子對嗎?那摘要怎么寫呢? 庫存現金摘要是收到某某墊付款 借 庫存現金 貸 其他應付款
請問如果公司采購一批貨當時入庫是不含稅的,價值是10000元,未付款,后面結算需要開票,供應商計收10%,我們轉賬公戶10000元,1000元的稅金私戶轉給供應商,這樣操作可以嗎?當時我們入帳也是不含稅入帳的,公司做兩套帳的。
這兩筆的業務分錄,我有點懵 就是公司有一個私戶專門用來付款的一個賬號。這張卡公司所有的費用,采購幾乎都是用這一張私人卡 現在就是。需要采購一批貨物果汁,然后對方供應商要求要走對公賬號,付給他們貨款 讓后我用私戶把錢轉到對公賬戶 分錄是這樣寫的。借:銀行存款48960 貸:其他應付款個人48960 然后 現在要采購這家廣東鮮活果汁生物有限科技公司的貨。 錢用對公轉過去 那我的借方是,借:主營業務成本48960 袋:銀行存款48960 這樣寫對嗎?
老師,公司給高速送料,在我們公司屬于原材料,我們采購的,不入我們倉庫,直接送到客戶那里了,怎么入賬呢? 采購 借:原材料 貸:應付賬款 支付采購款 借:應付賬款 貸:銀行存款 銷售 借:應收賬款 貸:原材料 收款 借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣做分錄行嗎? 貸
老師當月無收入不結轉成本,那后面有收入的時候成本是按收入的百分比結轉嗎?結轉的時候原始憑證附什么
公允價值模式那個投資性房地產轉到非投,貸方為啥計入到其他綜合樓收益,還是不明白
老師,假如我們開這個混凝土的發票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業所得稅這個稅種的額,因為我們老板就是要這個混凝土的完稅證明的
固定資產減值了會計憑證怎么做?
老師請問這個表格沒有修改權限怎么回事?開始下面一欄是灰色的
我是免增值稅的個體戶,做賬的時候 收入的憑證要不要著應交增值稅
老師,無收入就不結轉成本,那人工成本也先計入勞務成本,也不結轉嗎
老師,假如我們開這個混凝土的發票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業所得稅這個稅種的額,因為我們老板就是要這個混凝土的完稅證明的
老師,你好,我公司新入職一位60歲退休人員,這種發放工資是能正常走工資?
實際消費了2萬,對方開票開多了開成3萬了。這種票拿來入賬和當附件會有問題嗎
如果我知道具體付給某某人,那肯定錄他名下,那你像我現在拿到單子,某某公司的,我只知道他后期會走私戶付款,但是具體付給哪個人,我暫時還不清楚,我應該怎么錄呢?還有付私戶一些從微信直接轉賬的,像這些情況應該怎么錄呢?
那樣的話,你就二級科目寫成一個其他就可以
那這樣記錄的話,后期時間長了,我也不知道具體需要付給誰啊這筆款
假如采購來了單子,海超公司的,我不管它后期走公戶還是私戶,我都錄到海超公司,這樣對做賬有什么影響嗎
不影響你就這樣做就可以了,這個因為不確定后期需不需要支付