是的,是這樣賬務處理的啊
老師,有這樣個問題,我們是建筑業,營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉到老板個人賬戶,因為不懂用來老板買材料和付人工費,這些費用就直接給了材料商和供貨商了,關鍵是他不懂,所以其它應付款一欄中出現了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
這兩筆的業務分錄,我有點懵 就是公司有一個私戶專門用來付款的一個賬號。這張卡公司所有的費用,采購幾乎都是用這一張私人卡 現在就是。需要采購一批貨物果汁,然后對方供應商要求要走對公賬號,付給他們貨款 讓后我用私戶把錢轉到對公賬戶 分錄是這樣寫的。借:銀行存款48960 貸:其他應付款個人48960 然后 現在要采購這家廣東鮮活果汁生物有限科技公司的貨。 錢用對公轉過去 那我的借方是,借:主營業務成本48960 袋:銀行存款48960 這樣寫對嗎?
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應付款-法人賬戶 那貨款結清拿到發票時: 借:其他應付款-法人戶 貨:? 另就是現在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業直接把銀行打過去的錢轉到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內賬好幾年都沒做過,而且發生的業務大多數都是股東私卡在收付款,(收到的工程款甲方對公轉賬給公司,然后股東轉到私人卡進行支付公司一些費用),現在需要把以前賬都整理起來,以后規范化,例如:①電氣公司承包一個工程,這期間發生所有費用都是股東張三墊付,后來公司收到了工程款(合同款500萬,本次收到工程款20萬),股東張三又從對公賬戶轉到他個人銀行卡20萬,后來又需要支付費用,股東張三又從個人銀行卡墊付支付公司的費用,如此反復業務往來,請問如何進行賬務處理?如何核對出公司到底欠股東張三多少錢?謝謝老師
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
還有一個情況就是。我們進貨有的時候供應商要求走對公賬戶類似于今天這一次,但是我們銷貨的時候走的又是私戶。因為我們公司是做奶茶培訓加盟管理,然后貨都是銷給個體加盟商,他們轉給我們的貨款都是轉到我們的私人賬戶。所以加盟商他們們沒有對公賬戶都是私戶轉給我們的。 對公賬戶有進貨款,沒有出貨款[捂臉],不知道怎么做 所以我把進的貨都做成成本可以嗎?
你公戶有進貨的,你也要公戶銷售的