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老師,我們單位存在多個月份有不該認證抵扣的發票,但是已經認證抵扣了,這個需要每個月都要填寫納稅申報表更正表嗎

2023-11-03 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-03 09:51

你可以在最后一個月做進項轉出

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快賬用戶4733 追問 2023-11-03 09:54

2022年1月到現在存在多個月進項不能抵扣但抵扣了,這個也可以在最后一個月做進項稅額轉出嗎

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快賬用戶4733 追問 2023-11-03 09:55

最后一個月進項稅額轉出是那個月啊

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齊紅老師 解答 2023-11-03 10:00

就是你們可以在這個月申報直接把不該認證的填寫在轉出額上

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快賬用戶4733 追問 2023-11-03 10:02

老師,跨年了的也可以嗎,那要是每個月都要重新更正申報的話,是不是把全年的報表都得改

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齊紅老師 解答 2023-11-03 10:12

對的,從出現問題的月份更改

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快賬用戶4733 追問 2023-11-03 10:14

不能放在本月報稅的時候,一起填在附表二里嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-03 10:18

對的,同學,是這樣的

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快賬用戶4733 追問 2023-11-03 10:20

老師,是只能從出現問題的月份開始逐月改,還是可以從本月報稅的時候一次性寫進項稅額轉出呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-03 10:23

從本月報稅的時候一次性寫進項稅額轉出

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你可以在最后一個月做進項轉出
2023-11-03
不需要,只需要填寫金額就行了
2023-11-03
我想著把這個幾分發票讓供應商沖紅,然后在開具正常發票,這樣可行嗎只能這樣,你聯系對方開紅字發票重新開吧
2019-08-14
同學你好,你應該是修改上個月增值稅申報。把錯的地方該了。不建議你在這個月的增值稅申報修改。
2021-04-13
你上月留抵和加計遞減的足夠,就可以不在勾選認證了呀,
2022-08-10
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