你帳上紅沖的時候把你的收入也紅沖了,然后你以后確認物業管理費在單獨做收入銷項
老師,我想咨詢下,物業公司和地產針對停車場收入有個分成協議,物業公司收款后分成給地產,賬面入賬是按30%確認收入,70%其他應付款-地產,然后由地產開票后,支付70%的應付款。這部分會計分錄應該是怎樣的呢?實際上是物業全額開票給業主,這樣納稅申報和賬面收入豈不是不一致?
老師,您好!物業公司的公共收益,一開始全額做了收入,后面經領導決定屬于物業部分才能做收入,然后我把之前確認的收入全部沖銷,后面再確認物業收入的時候就沒有銷項稅,這樣的賬務處理對的嗎
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發票,但是沒有收到對方貨款,現在對方全部退貨到我們倉庫了,需要開紅字發票,然后做賬如下,您看下對不? 之前剛銷售出去貨物的時候: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 現在貨物退貨入庫了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營業務收入 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應收賬款
老師,您好!我是物業公司的,有個小區公共部位的收入屬于主業和物業公司共同收益,我們之間約定了如何分成,公共收益的收費都交了增值稅,確認收入是按分配后屬于物業公司的才確認了當期收入,屬于業主的就沒有確認,這個賬務處理是對的嗎?
我們銷售生產出來的設備,然后合同上面規定的是采取預收款的方式,先預收款項,然后發貨,發貨時再全額開具發票,但是現在我們沒有收到這個款項,然后領導和對方的公司要求就是先全額開具發票, 這樣的話是有什么風險嗎? 還是說或者說我們什么時候確認這個主營業務收入? 賬務如何處理?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
我后面確認收入的時候沒有做銷項了,因為一開始確認收入的時候就交了增值稅
那你每個月申報表和你賬上的不一樣了
只紅沖了收入,沒有沖銷項,做暈了
不建議你這么做 一碼歸一碼
那我是要把之前的銷項也紅沖了嗎,然后再單獨確認屬于物業收入的銷項嗎,這樣屬于全體業主的收入就不繳增值稅嗎
你好 之前你多交了后面抵扣啊
老師,那我現在反結賬去改,就是把之前的銷項紅沖,然后分開物業收入,業主收入后再單獨做銷項,這樣對整理賬有什么影響嗎
其他的都不影響的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。