您好同學,正在為您解答,請稍等一下
老師,請問資產負債表的合計數是怎么合計的?其中固定資產原值,累計折舊,固定資產賬面價值,固定資產清理,按照表的排列順序,是固定資產原值 減 累計折舊 加 賬面價值 加固定資產清理?這樣的話不是計重了?
老師,我們固定資產購入的時候5萬,現在累計折舊1萬,賬面價值4萬,現在3萬出售了,分錄應該怎么做
老師,請問下固定資產出售 后,在匯算的資產折舊表 里資產原值是減去出售的固定資產的賬面價值,本年折舊 是本年12個月管理費用計提年舊的總額,累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產時借的累計折舊,是這樣填么,如果不是應該怎么填寫?如:固定資產原值100萬,上年累計折舊35萬,出售固定資產20萬(已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬(含出售固定資產計提一個月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計折舊35?
4.甲公司出售辦公樓一棟,出售取得價款為3600000元,增值稅稅額為324000元。已知辦公樓賬面原值為3700000元,累計折舊為1150000元,減值準備為250000元。請寫出固定資產出售時結轉賬面價值的分錄。(1筆)
4.甲公司出售辦公樓一棟,出售取得價款為3600000元,增值稅稅額為324000元。已知辦公樓賬面原值為3700000元,累計折舊為1150000元,減值準備為250000元。請寫出固定資產出售時結轉賬面價值的分錄。(1筆)
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
借:固定資產清理5000 借:固定資產累計折舊3000 貸:固定資產8000 借:銀行存款4000 貸:固定資產清理4000 借:資產處置損益1000 貸:固定資產清理1000
小企業可以走營業外收支?
您好同學,屬于自然災害等非正常原因造成的計入營業外收支,屬于生產經營期間正常的處置造成的利得或損失計入資產處置損益
小規模也是這么做?
處置電腦開票,小規模開票增值稅的稅率多少
您好同學,小規模也是這樣的
小規模納稅人可以開3%,或者減按1%開票
銷售舊貨或使用過的固定資產不是減按2%,怎么解解這個2%
您好同學,小規模納稅人銷售自己使用過的固定資產,減按2%征收率征收增值稅,該政策一直存在的,也是可以按這種方法開票
也可以開1%?
如果沒有現在的3%減按1%,就按2%7開票?
如果沒有現在的3%減按1%,就按2%開票?
您好開1%稅率是因為目前有政策,所以可以開的
如果沒有現在的3%減按1%,就可以按2%開票,也可以按3%開票的
小規模處置固定資產開1%,假如原價8000的固定資產,累計折舊假設3000,賬面價值5000,出售的時候售價4000,請問這個怎么寫分錄
小規模處置固定資產開1%普票,假如原價8000的固定資產,累計折舊假設3000,賬面價值5000,出售的時候售價4000,請問這個怎么寫分錄
借:固定資產清理5000 借:固定資產累計折舊3000 貸:固定資產8000 借:銀行存款4000 貸:固定資產清理3960.40 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅額39.60 借:資產處置損益1039.6 貸:固定資產清理1039.6
處置固定資產要交稅?
您好同學,是要交稅的
小規模季度開普票沒超過30萬呢,這種情況處置固定資產也要交增值稅?
您好小規模納稅人,開普票的話,未超30萬就不用交稅
那上面的分錄應交增值稅怎么銷呢
您好同學,您計入應交增值稅-簡易計稅,在申報時候免稅時,可以做分錄。借:應交稅費—應交增值稅—簡易計稅,貸:營業外收入