你好!這個不能作廢的吧。只能開紅字沖減
上月有一張空白發(fā)票被打印上了其他信息,不能使用了,然后開票人就在開票系統(tǒng)里面去吧相應(yīng)代碼的發(fā)票開了一張金額很小的票,但是沒有作廢,(就是紙質(zhì)發(fā)票不能使用且是亂數(shù)據(jù),但是開票系統(tǒng)里相應(yīng)代碼的發(fā)票是一張金額很小的正常發(fā)票),到這個月才發(fā)現(xiàn),然后開票人又在開票系統(tǒng)里面開了一張相同金額的紅字發(fā)票,但是籃字發(fā)票沒有,且每一聯(lián)都不能使用,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
在國稅系統(tǒng)開數(shù)電紙質(zhì)專票并作廢了,但是在全量查詢那里看到這張發(fā)票狀態(tài)顯示正常
老師你好,請問我作廢發(fā)票記錄里面有那張發(fā)票,但是在全量發(fā)票查詢怎么發(fā)票狀態(tài)顯示正常
你好,老師,現(xiàn)在從數(shù)電平臺查詢增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)除去作廢的每個月的發(fā)票金額和稅額,查詢類型是開具發(fā)票,發(fā)票來源是增值稅發(fā)票系統(tǒng),發(fā)票狀態(tài)是正常,是否正數(shù)發(fā)票全選輸上開票日期查詢就是當(dāng)月扣除紅字和作廢以后的金額?我這樣操作對嗎,還用導(dǎo)出來再計算一下嗎
老師我有一張紙質(zhì)發(fā)票專票,還沒有勾選這個月在稅務(wù)數(shù)字賬戶沒找到這張票,但是在全電發(fā)票里有這張票,也沒顯示作廢是什么原因呢,上個月已經(jīng)做了待認(rèn)證進(jìn)項
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎