您好。題目是個(gè)人買國債,與合伙企業(yè)無關(guān)
計(jì)算企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,需要考慮國債利息收入這個(gè)項(xiàng)目嗎?為什么?
老師 這道題在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)為什么不減掉國債利息收入
請問老師,這個(gè)國債利息收入,企業(yè)債劵利息收入,在會計(jì)里是計(jì)入哪?稅法里要調(diào)整會計(jì)收入嗎?調(diào)整應(yīng)納稅所得額嗎?麻煩老師解釋的詳細(xì)些
老師,這個(gè)題計(jì)算銷售凈利潤時(shí),是凈利潤除以營業(yè)收入吧?為啥直接用息稅前利潤作為凈利潤呢?這個(gè)題給了企業(yè)所得稅了呀
老師這道題 計(jì)算個(gè)人獨(dú)資企業(yè)所得稅 會計(jì)利潤為什么沒有減國債利息收入
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師你好,公司幫員工支付個(gè)人部分社保及個(gè)稅,這個(gè)兩個(gè)費(fèi)用需要記入公司費(fèi)用嗎?如果不需要記入費(fèi)用那分錄該如何做呢?
老師,請問我們是制造業(yè),購買的工作服的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
你好老師,個(gè)稅可以扣除通訊和交通補(bǔ)貼,每個(gè)月都可以填嗎
老師,這個(gè)怎么入賬做分錄,具體分錄 謝謝
請問老師,上個(gè)月多計(jì)提了管理費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),這個(gè)月怎么做賬?沖回
老師好,問下那個(gè)匯算清繳要填的那個(gè)企業(yè)基礎(chǔ)信息表中是否小型微利企業(yè),老師上課說的335做為判斷標(biāo)準(zhǔn),年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬!從業(yè)人數(shù)不超過300人,資產(chǎn)總額不超過5000萬,那個(gè)第一個(gè)3應(yīng)納稅所得額是看12月份的利潤表的那個(gè)凈利潤的嗎?還是看最后那個(gè)企業(yè)所得稅納稅年度申報(bào)表最后調(diào)整后實(shí)際要繳納的那個(gè)應(yīng)納稅所得額
老師,購進(jìn)小米又出口賣了,能出口退稅嗎
老師分公司企業(yè)所得稅我怎么申報(bào)呀 我是合并繳納的
我公司是運(yùn)輸企業(yè),一般納稅人。本月銷售了使用過的車輛5臺,因已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額而本期需繳納13%的增值稅,請問在納稅申報(bào)表中該如何填報(bào)?