您這個開的是專票還是普通發票呢?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
專票和普票都講講吧
這次的是普票,要是以后遇到專票的呢?所以麻煩老師
具體分為以下四種情況: 1、如果紅沖的發票是普通發票,是需要收回原發票。 2、如果紅沖發票是專用發票,而且沒有認證(基本是跨月發票,沒跨月基本是直接可以作廢的),也是需要把原發票收回。 3、如果紅沖的攜橘是專用發票,而且對方已經并腔認證,原發票就不需瞎州要收回,但辯遲團是需要把沖紅的副票,也就是第二聯和第三聯蓋上發票專用章,需要寄送給對方,以便對方作為有效憑證進行賬務處理。 4、如果開具的紅字增值稅電子發票(電子普票和電子專票),原已經開具的藍字增值稅電子發票無需追回,紅沖發票和新開具的藍字發票要給對方(通過遠程交付,通過電子郵箱,二維碼等),以便對方入賬。