當(dāng)月開(kāi)出的紙質(zhì)專票,如果是開(kāi)票當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤,可即時(shí)作廢,重新開(kāi)具即可。 如果是隔月才發(fā)現(xiàn)開(kāi)出的紙質(zhì)專票有誤,不能直接作廢,需要開(kāi)具紅字發(fā)票。需要在防偽稅控系統(tǒng)中將相應(yīng)的數(shù)據(jù)電文按作廢處理,在紙質(zhì)專用發(fā)票(含未打印的專用發(fā)票)各聯(lián)次上注明作廢字樣,全聯(lián)次留存
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,關(guān)于普通紙質(zhì)(電子)發(fā)票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開(kāi)紅字信息申請(qǐng)請(qǐng);但紙質(zhì)(電子)專用發(fā)票,是不可以直接紅沖的,需要先填開(kāi)紅字信息申請(qǐng)表,然后再開(kāi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)紅沖呢?
紙質(zhì)專用發(fā)票跨月可以直接作廢嗎?當(dāng)月可以直接作廢嗎?如果需要開(kāi)紅字發(fā)票需要哪方申請(qǐng)開(kāi)具呢?
老師跨月專票需要作廢,直接在信息表中填開(kāi)紅字專用發(fā)票就可以的吧
老師請(qǐng)問(wèn):當(dāng)時(shí)開(kāi)的專票打印不準(zhǔn)確,當(dāng)時(shí)作廢了,還需要填紅字信息表嗎?(3月份開(kāi)的當(dāng)時(shí)作廢了,如果需要填,現(xiàn)在4月份了是不是可以直接填寫),
小規(guī)模公司,當(dāng)月開(kāi)具的專票可以當(dāng)月直接作廢吧?不像一般納稅人那樣要開(kāi)紅字信息紅字發(fā)票那些?
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計(jì)稅又用簡(jiǎn)易計(jì)稅,成本都不能混淆,這個(gè)做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購(gòu)入的固定資產(chǎn)那個(gè)項(xiàng)目都用,都抵扣到一般計(jì)稅項(xiàng)目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對(duì)損益分錄是什么
銷售貨物,對(duì)方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費(fèi)還沒(méi)有交,是不是可以先計(jì)提,
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開(kāi)了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝