你好,按照票面金額乘以9%抵扣。
請教老師,我們建筑施工企業采購了園林綠化公司開出的免稅桂花樹的發票,我要對方提供什么資料的情況下我才可以抵扣這個苗木發票的稅額部分
老師,苗木免稅產品的發票,用來抵增值稅,需要提供什么資料,用于做賬?目前可以抵扣幾個點增值稅?
老師你好,請問我們是園林公司,現在采購一批苗木,供貨方苗木公司開具免稅發票給我們,我們可以抵扣增值稅嗎?
老師,請教一個問題,我建筑公司下面的掛靠建筑項目,開來的免稅苗木發票,計算能抵銷項稅額吧?
老師你好,這張苗木發票對方無法提供免稅證明,說去年有政策可以直接免稅。那我這張發票可以做9個點抵扣嗎?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
現在不是10個點嗎
加工13%稅率的產品按10%抵扣,你不是說建筑公司嗎?那你還有加工13%的業務嗎?要符合是可以的。
我這邊稅管員說小規模開出的苗木票,建筑公司只能抵扣3個點,一般納稅人開的苗木票才能抵扣9個點
說抵扣系統,小規模自動跳出3個點,不能手動填
現在不是說收到免稅的苗木發票嗎?這個可以按9%抵扣,然后。簡易征收的納稅人開出3%的專用發票,可以按9%抵扣。
是按照9%來計算抵扣的,是這意思。
不是,我表達有誤,就是說小規模提供的免稅苗木票,建筑公司只能抵扣3個點,只有一般納稅人苗木公司提供的免稅票,建筑公司才可以抵扣9個點
不是這樣的。 自產自銷農產品的企業開出來免稅的發票收不到發票的,這一方就可以抵扣。 然后如果是。簡易計稅的納稅人開出3%的專用發票,收到發票的這方也可以按9%抵扣。 就是這樣情況。一般納稅人開出來9%的專用發票,咱們收到了也可以按9%抵扣。
好的,我知道了
不客氣,祝您工作學習愉快。