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我們企業(yè)想做出口業(yè)務(wù),國內(nèi)也有銷售。請問出口的貨物出口的時(shí)候需要交哪些稅啊。

2023-10-25 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-25 10:40

同學(xué)你好 ● 增值稅。國內(nèi)銷售和出口貨物都需要交增值稅,稅率一般為17%。 ● 城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加。按照所交的增值稅的一定比率繳納,稅率分別為7%、3%、2%。 ● 所得稅。按照計(jì)稅利潤的25%或20%繳納。 ● 印花稅。按照購銷合同金額的一定比率繳納,稅率一般為0.03%。 ● 其他與收入無關(guān)的稅。如房產(chǎn)稅、土地使用稅等。

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快賬用戶3345 追問 2023-10-25 10:45

這是哪年的老黃歷了,現(xiàn)在哪里有17%的稅率。

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齊紅老師 解答 2023-10-25 10:50

現(xiàn)在是13% 你們內(nèi)銷是13% 出口退稅的話退多少事看你進(jìn)項(xiàng)多少

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同學(xué)你好 ● 增值稅。國內(nèi)銷售和出口貨物都需要交增值稅,稅率一般為17%。 ● 城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加。按照所交的增值稅的一定比率繳納,稅率分別為7%、3%、2%。 ● 所得稅。按照計(jì)稅利潤的25%或20%繳納。 ● 印花稅。按照購銷合同金額的一定比率繳納,稅率一般為0.03%。 ● 其他與收入無關(guān)的稅。如房產(chǎn)稅、土地使用稅等。
2023-10-25
您好! 貿(mào)易型企業(yè)出口業(yè)務(wù)是銷項(xiàng)免稅,進(jìn)項(xiàng)在出口退稅界面勾選,按進(jìn)項(xiàng)不含稅金額*退稅率申請退稅。進(jìn)項(xiàng)開票需要與報(bào)關(guān)單保持一致。 內(nèi)貿(mào)部分正常申報(bào)收入(內(nèi)貿(mào)%2B出口,出口填在免稅收入),勾選進(jìn)項(xiàng),按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)(內(nèi)貿(mào))繳納增值稅。
2023-03-30
出口的選擇退稅勾選, 然后內(nèi)銷對應(yīng)的那一部分選擇抵扣勾選。 如果不允許抵扣的,也選擇抵扣勾選,然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-03-01
你好,如果您們需要出口貨物,需要去外經(jīng)貿(mào)申請進(jìn)出口資格,去工商局更改企業(yè)資質(zhì),去海關(guān)備案,去外匯管理局備案。由于需要使用物流,因此必須需要與物流服務(wù)商合作。 增值稅普通發(fā)票如何開具? 1、購買方名稱處∶開具英文或中文的簽合同外商名稱。如名稱過長不能填開齊全的,可使用簡寫。 2、購買方欄次的地址、電話處:填寫外商所在國家或地區(qū)。 4、品名∶根據(jù)報(bào)關(guān)單上的中文名填寫(備注∶主體框架內(nèi)可以開具8行,超過票面欄次,可以匯總開具,附清單,加蓋發(fā)票專用章后附在發(fā)票后面;該清單必須通過增值稅專用發(fā)票開票系統(tǒng)進(jìn)行開具。)。 5、規(guī)格型號、單位、單價(jià)、金額欄次應(yīng)當(dāng)按照報(bào)關(guān)單上的相應(yīng)欄次內(nèi)容填寫,注意單價(jià)及金額需要開具人民幣金額(需按照出口當(dāng)月第1個(gè)工作日的匯率?進(jìn)行折算)。金額用報(bào)關(guān)單上FOB價(jià)格*匯率開具,單價(jià)不用填,填上數(shù)量和金額后單價(jià)自動給出來。 6、稅率欄次∶應(yīng)當(dāng)選擇0稅率或“免稅”。稅率選擇“免稅”,發(fā)票打印時(shí),稅率欄和稅額欄為“*”。(究竟開0稅率還是“免稅各地稅局要求不一樣,看下面各稅局要求)。實(shí)行增值稅征稅政策的出口貨物勞務(wù)及服務(wù),出口企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票時(shí)“稅率”欄應(yīng)該填寫適用征稅稅率,并按規(guī)定繳納增值稅。銷項(xiàng)稅額=(出口貨物離岸價(jià)*匯率/(1+適用稅率)×適用稅率 7、銷售方欄次∶均需要按照實(shí)際情況進(jìn)行填寫。 8、備注欄次︰需要把合同號、貿(mào)易方式、運(yùn)保費(fèi)、匯率、貨物總價(jià)等。(備注內(nèi)容各地要求差異較大,看下面各稅局要求) 出口是否免稅要看你們售賣的商品,需要去稅務(wù)局備案的。這方面不清楚也可去咨詢稅務(wù)局。
2023-06-24
一般納稅人發(fā)生出口業(yè)務(wù),出口企業(yè)在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)按以下要求填報(bào)主表、附表1和附表2:?? 1.出口視同內(nèi)銷征稅貨物銷售額填報(bào)在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。?同時(shí),外貿(mào)企業(yè)應(yīng)相應(yīng)調(diào)減主表第8欄“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第9欄“免稅貨物銷售額”數(shù)據(jù),生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)相應(yīng)調(diào)減主表第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”。?????????????????? 2.出口視同內(nèi)銷征稅貨物按規(guī)定計(jì)提的銷項(xiàng)稅額填報(bào)在主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。? 3.生產(chǎn)企業(yè)前期已按規(guī)定計(jì)算并已轉(zhuǎn)入成本科目的免抵退稅不得免征和抵扣稅額,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)從成本科目轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目予以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)在主表第14欄“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”和附表2第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”作負(fù)數(shù)沖減。? ?4.外貿(mào)企業(yè)前期已按規(guī)定計(jì)算并已轉(zhuǎn)入成本科目的征退稅率差及轉(zhuǎn)入應(yīng)收出口退稅科目的金額,或者前期未作相關(guān)賬務(wù)處理的進(jìn)項(xiàng)稅額,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目予以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)填報(bào)在主表第12欄“進(jìn)項(xiàng)稅額”,以及附表2第11欄“期初已征稅款”中。并相應(yīng)調(diào)減附表2第25欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”數(shù)據(jù)(25欄=23欄+24欄-11欄)。
2022-07-19
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