你好,這個還是盡快做比較好穩妥。
請教一下,我們企業本月申請從小規模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現在電子稅務局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的,可是我們申請變為一般納稅人已經過了征期了,沒辦法申報呀,現在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來,但是現在客戶讓我把他把增值稅和企業所得稅給申報了,我現在就是什么數據都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數據給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師,我沒有做過全盤賬會計。我想請問一下,計提企業所得稅的金額,是根據季報企業所得稅的金額來計提嗎?比如,我昨晚聽的這個課,二季度計提的企業所得稅,在6月30日做賬。但是,有個問題啊,企業所得稅季報不是在7月15日前才申報么?難道還可以在7月份申報完二季度企業所得稅后,再做6月份的賬嗎?
老師您好,小規模納稅公司,企業所得稅年度申報,截止日期應該是5月31日,但是今天我準備申報的時候,發現已經申報了。申報方式為直接(上門)申報。 這個真不是我們操作的。我截圖給您看一下。 請問這是怎么回事啊?是稅務局自己做的嗎? 還有這種方式可以嗎?我是不是就不用再操作了呢?
我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務費的 抵扣增值稅的優惠,當時沒有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發現,從2021年開始,每月的增值稅減免優惠忘記帶出這個1120的數了(因為我們基本上是代開專票,當時稅款就交了,所以一直也用不到這個優惠) 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年,每個月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎? 不涉及補稅退稅,之前所有月份的稅再當時已經申報完畢,僅僅是帶出這個1120的優惠
火車票的退票手續費,能計算進項嘛?
商貿公司銷售薯片,對方是中型超市,要求開專票,個人卡付款,這種情況怎么辦?
教育局讓我拿會計賬薄去教育局檢查,會計賬薄包含哪些,會計憑證是會計憑證哦,不要弄混了
登錄電子稅務局時,法人的登錄密碼和辦稅人的不一致吧
給公司買的電腦,享受了國補。只能開個人發票,這個可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調增是嗎?
老師,應收賬款計提壞賬沒有核銷!資產負債表應收賬款金額是不是要減去壞賬準備后的金額填列
教育局讓我拿會計賬薄去教育局檢查,會計賬薄包含哪些
個體戶收到法人個人名字為抬頭的大發票時能作進項成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經營了兩個月就裝修,然后12月又開始經營,連續12個月超過500萬的營業收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個時間怎么算連續12個月
老師,有接觸過那個再生資源嗎?就是那個,再生資源有沒有那種即征即退呀,或者是那種稅稅補貼的呀。
那我是不是需要把股權轉讓協議的日期改成24號?
對,你最好把這個協議的日期更改一下