好,不需要備注了,這個(gè)發(fā)票上都沒有印,也不需要填寫。
老師:您好!請(qǐng)問現(xiàn)在的電子 發(fā)票上沒有以前紙質(zhì)票上的收款人,復(fù)核人,他們?cè)陔娮影l(fā)票備注欄上寫了收款人,復(fù)核人,這樣的票可以收嗎,還是退回重新 開呢
開數(shù)電發(fā)票需要填收款人和復(fù)核人嗎
請(qǐng)問,數(shù)電發(fā)票備注信息下的收款人和復(fù)核人一定要填寫嗎?如要填,寫誰?
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票的備注需要注明收款人和復(fù)核人嗎?
老師好,現(xiàn)在數(shù)電票,開票有啥要求嗎?比如,收款人,復(fù)核人,備注啥的必須填嗎?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
老師,請(qǐng)問員工社保每月有在工資中扣除,但實(shí)際未增員成功,導(dǎo)致幾個(gè)月都未繳納社保,后來將這幾個(gè)月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專項(xiàng)扣除養(yǎng)老保險(xiǎn)是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計(jì)數(shù)值?
老師您好,請(qǐng)問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問這個(gè)2025.4要怎么做賬改正
老師,請(qǐng)問原本對(duì)方給我們開票9300,對(duì)方要求開專票加稅點(diǎn),我們給了對(duì)方稅點(diǎn)錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個(gè)月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個(gè)工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫嗎
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎?今天審計(jì)說是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個(gè)科目才會(huì)使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡