對的同學流程沒有錯誤的
一般納稅人銷售手機,我們本月開出兩張紅字信息表,也同時收到兩張供應商調價,開的負數發票抵扣聯和發票聯。有一張發票手機型號,本月正數的型號,還沒有認認證抵扣,有一張負數發票型號,是6月份已抵扣了。現在收到這兩張負數發票怎么賬務處理,但是我們同時已經開了兩張紅字信息表
我是銷售方,上個月開了一張專票并且購買方已經認證了,發票有誤,購買方申請了紅字發票并且做為銷售方的我也開了紅票。那么請問紅字發票抵扣聯和購買方記賬聯需要交給買方嗎?發票有誤的發票抵扣聯和記賬聯要還銷售方嗎
收到一張增值稅專用發票納稅人識別號錯了,已入賬無法退回,現在對方開紅字發票,然后再開一份正確的,我們要求對方把紅字發票的抵扣聯發票聯給我們,但是銷售方不給,有沒有相關文件是說明這個的
老師,請教個問題,以前收到的發票已經入賬,但沒有抵扣 ,本月抵扣時發現有誤,應該如何操作? 是讓銷貨方開一張紅字發票,再開一張正確的發票,紅字發票和正確的發票都提供給購買方嗎(如果是紙質,紅字發票發票聯和抵扣聯也要一起提供嗎?)
購買方開具增值稅專用發票,紅字發票,已經抵扣的進項稅額轉出開具增值稅專用發票,紅字發票的以前紙質發票開出來有抵扣聯和記賬聯,這兩個抵扣聯是放到當月的藍字發票,專用發票抵扣聯一起放嗎?入賬的話只入記賬聯兒嗎
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發票 還剩下7000元發票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設置?從哪里設置
老師,借:銀行存款55000貸:預收賬款55000,現在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現在公司法人從公司提取備用金可以嗎