借銀行存款 貸應收票據
收到一張電子銀行承兌匯票,請問是借應收票據 貸應收賬款 還是借銀行存款 貸應收票據
請問老師,我司收到客戶的電子銀行承兌匯票當天背書轉讓給供應商,收到電子銀行承兌匯票:借應收票據、貸應收賬款,背書轉讓供應商:借應付賬款,貸應付票據,這樣做賬對嗎?
收到銀行承兌匯票,借應收票據,貸應收賬款單位,這個票據貼現到賬票面金額,是借銀行存款,貸應收票據,對嗎?
老師,銀行賬戶上收到承兌匯票的錢,該怎么做賬?借:銀行存款,貸:應收票據 借:應收票據 貸:應收賬款。對不對?
老師承兌匯票跟別人更換銀行存款 分錄寫借:銀行存款xx銀行 貸:應收票據 嗎 還是 付/借:應收賬款-某某公司 貸:應收票據 收到/借銀行存款-xx銀行 貸:應收賬款-某某公司
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業執照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發數嗎?我用實發工資+社保+個稅這樣推算應發數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?