同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
20年現(xiàn)在有員工自己做了個稅匯算清繳,單位還可以做19年個稅更正申報嗎?如果單位自然人客戶端上半年的數(shù)據(jù)丟失,可以把新表導(dǎo)入,直接在電腦上重新申報嗎?還是必須去大廳更正申報
員工已經(jīng)完成個稅匯算清繳,企業(yè)現(xiàn)在去大廳更正申報19年個稅申報表,那員工還需要重新做匯算清繳嗎
2022年度匯算清繳已經(jīng)申報過了,且繳稅了,但是發(fā)現(xiàn)錯誤了,還能撤回重新報嗎
2022年員工個稅已經(jīng)做了匯算清繳,如果發(fā)現(xiàn)申報錯誤,還可以更新去年的個稅申報嗎?
老師,24年12月個稅已經(jīng)按期申報了,如果發(fā)現(xiàn)錯誤了,更正申報24年12月個稅的話,會不會算逾期申報
老師,我是河南人,現(xiàn)在在新疆工作,我中級會計證要掛出去,人家問我繼續(xù)教育了沒,繼續(xù)教育在哪啊,
業(yè)務(wù)費24582.78元,業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生額60%后是14749.67,和營業(yè)收入千分之五是13540.43,這個是最后怎么調(diào)整?
老師,銷售員在填社保時屬于管理崗還是操作崗
稅務(wù)連續(xù)三年A級納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級,企業(yè)三年都盈利,在哪里查3年A級納稅人
咨詢你個問題,固定資產(chǎn)清理就是我有一個客戶,他把他的整個工廠轉(zhuǎn)讓給別人了,就是沒有多少系統(tǒng)地算哪個東西轉(zhuǎn)讓給他多少錢,是統(tǒng)一打包十幾萬。我現(xiàn)在要處理這個固定資產(chǎn)清理,什么情況下,這個固定資產(chǎn)清理會變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因為對方的原因現(xiàn)在要解約,對方要我們補印花稅,合理嗎?
請問老師怎么查知識產(chǎn)權(quán)實繳到位了沒有
老師:發(fā)現(xiàn)2017年以后開的進項專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個稅15,這個個稅15包含在工資6000里面,對嗎,工資6000假如是2月工資,3月發(fā)放,申報期是4月嗎,這個15是扣2月工資對嗎
工商年報用誰的身份登錄?
怎么操作呢老師?
個稅年度匯算的更正步驟 1、登錄個人所得稅app,點擊我要查詢;申報信息查詢——申報查詢。 2、點擊申報查詢——已完成按鈕,并選擇對應(yīng)年度從而進行更正申報。 3、點擊申報記錄詳情——申報記錄,下方的更正申報按鈕 4、點擊更正年度自行申報,則會跳出標(biāo)準(zhǔn)申報界面從而進行基本信息的修改和確認 5、點擊標(biāo)準(zhǔn)申報后,在收入和稅前扣除界面對費用、免稅收入和稅前扣除當(dāng)中有誤的部分進行修改或者刪除。 6、點擊提示對話框繼續(xù),進行下一步操作 7、標(biāo)準(zhǔn)申報——稅款計算頁面進行更正申報。 8、點擊下一步,則會提示是否會進行補稅或者退稅。 注 意 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于辦理2021年度個人所得稅綜合所得匯算清繳事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2021年2號)第十條規(guī)定,納稅人在辦理年度匯算時,如果因為非主觀故意的原因,提交的申報信息填寫錯誤造成年度匯算多退或少繳稅款,納稅人主動或經(jīng)稅務(wù)機關(guān)提醒后及時改正的,稅務(wù)機關(guān)可以按照“首違不罰”原則免予處罰。 小編建議:為了您的個人信用,若在年度匯算中填寫有誤的,請及時進行更正申報哦!
如果是企業(yè)幫員工個人每月申報個稅呢,這種情況員工個人又已經(jīng)進行了個稅匯算清繳,還可以更改嗎?并且也已經(jīng)申請2022年退稅返還個稅手續(xù)。
那就不用更正的了哈,
但是員工認為企業(yè)幫申報錯誤,但是又像上面我說的情況,該怎么操作呢老師?
那你就去稅局更正申報就是