那現在咱是發生啥業務了?
老師公司在籌建期間發生的裝修費,計入長期待攤費用分3年攤銷,借:長期待攤費用—開辦費 36萬 貸:銀行存款 36萬 每期攤銷借:管理費用—裝修費攤銷 1萬 貸:長期待攤費用—開辦費 1萬,籌建期結束攤銷的費用是計入管理費用 —開辦費,還是計入管理費用?
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費用都是歸集到長期待攤費用-開辦費里了,等營業期再攤銷,現在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項目,項目結束我們這邊是要申請專利,做無形資產的,現在我是籌建期,所有的費用還沒有入損益,那我這個怎么做賬?
我們公司籌建期結束了,但是沒有計入長期待攤費用,現在要怎么做分錄
請問老師,我們有一筆2023年第四季度的物業費未付,當時在籌建期,2024年一月才入的賬計入了長期待攤費用,現在發現實際結算要比之前做的分錄金額少,現在要怎么做賬? 當時分錄 借 長期待攤費用 31500 貸 應付賬款 31500
一般納稅人籌建期,購買了汽車固定資產,但沒做憑證,購買已經有一年了。因為是籌建期,前期的都沒計入管理費用,都是錄入長期待攤銷費用-開辦費。現在想把汽車的固定資產補回去,需要怎么做分錄
4月電商平臺訂單10萬,發貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
現在是有了收入
那我籌建期是不是就結束了,我現在要怎么處理開辦費
你原來沒有計入長期待攤費用,當期直接就轉銷了,也不存在攤銷的問題。
那怎么做分錄
你當時計入哪個科目的發來看一下。
就是計入的管理費用-開辦費
期末直接就轉到本年利潤了,不需要其他操作。