對的,是的,需要實際支付,而且這個涉及到開發票。
你好老師,我們公司老板個人明下的皮卡車和鏟車都在工地用,現在油費每天都在支出,但是又不能正規入賬,這個需要老板和公司簽訂一個租賃協議,我協議上面可以寫租賃金額可以嗎,然后讓老板以個人收入代開租賃發票來,我就可以油費入賬了是嗎,而且那個車輛租金可以正規入賬嗎
老師,我公司名下無車,我能不能給員工簽訂租車協議,年租金寫1萬元可以嗎?個人去稅局代開發票的話需要交哪些誰,交多少稅呢。是代開的專用發票嗎?您看看這個協議可以嗎
老師 我去年單位和老板簽訂了一個私車公用協議 然后協議上約定的租金是每個月500 然后加郵費 過路過橋費單位給報銷 然后我去年賬上每個月都支付500塊錢給老板 那么至500塊錢如果沒有老板沒有去稅務局代開發票的話 這每個月500塊錢能稅前扣除嗎
老師,請問,老板個人的車,或者員工個人的車的加油費,過路費可以入公司的賬嗎?如果簽訂租車協議,金額寫多少合適?是一個月一簽還是一年一簽?還用去稅務局代開租車發票嗎?需要繳納多少稅呢?
老師,我們公司的車在老板名下,但是要報銷油費,公司與老板簽了個租車協議,每月1萬,這個費用如果支付給老板個人的話,他是需要代開發票的吧?這個代開發票,是可以進費用的吧?這樣處理合理嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
如果不是實際支付也不開發票呢?該怎么操作,開票開多少稅率什么樣的發票
你稅務局允許你把稅前扣除嗎?與車相關的?
。《江蘇省地方稅務局關于發布〈企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(蘇地稅規〔2011〕13號)第二十四條規定,企業員工將私人車輛提供給企業使用,企業應按照獨立交易原則支付租賃費,以發票作為稅前扣除憑證。應由個人承擔的車輛購置稅、車輛保險費等不得在稅前扣除。
收到,謝謝
不用客氣,工作愉快。