借以前年度損益調整, 貸銀行存款匯算清繳,納稅調減
請問老師,我買的車保險費,打款5400,開的發票給我只有5040,少了怎么入賬,麻煩寫下分錄?謝
老師,我有個在建工程在去年轉到長期待攤里了,在管理費用中攤銷了現在要調回來該怎么寫分錄,謝謝
你好老師,麻煩問下我去年8月有一張業務招待費的普票沒有入賬,現在怎么入賬做分錄呢?
老師,請問,我發現我公司去年管理費的專票沒有抵扣,現在要拿來抵扣,要怎么樣入賬啊?
老師,請問,我去年的管理費用沒有入賬,現在拿來抵扣了,要怎么樣入賬呢?麻煩給個分錄,謝謝
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
老師,就只做一筆分錄嗎?不用再做一筆借利潤分配,貸以前年度損友調整嗎?
好,月末的時候再結轉到利潤分配未分配利潤。
老師,結轉的金額是不含稅金額嗎?
你好,你是一般納稅人,對方給你開的是專票嗎?
是的話是不含稅的,再做增加上一個進項的。
老師,是這樣嗎?
哦,對的,是的,是這么做的。
好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。