你好,你們發了工資,就要申請增加工資個稅
個體工商戶勞務公司稅種認定里面沒有月報工資薪金個人所得稅,有季報的經營所得稅,是不就不用報月報的工資薪金個人所得稅了嗎
個體工商戶核定的稅種里面只有增值稅及附加稅,經營所得,那么如果給員工的工資的話,還要申報個人所得稅嗎
你好,老師。個體戶定期定額的,在稅種認定里有經營所得,沒有工資薪金,個體戶的負責人有發工資交社保,這樣的話需要申報工資薪金嗎?
?我只有經營所得的稅種的認定季報的,沒有個人所得稅個人薪金部分月報的稅種認定,需要去增加嗎?個體工商戶
老師,個體戶的稅費種認定中個人所得稅只核定了經營所得,但是有員工需要發工資,是不是也得報個人所得稅綜合申報所得?那是不是要去稅務局增加稅費種認定?
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
沒有發工資呢?要嗎,自己經營的
沒有發工資只有業主個人不需要申報
那就是只要申報一下個人所得稅季報跟年報就可以嗎?季報了還要年報嗎?或者沒有季報直接年報可以嗎
在電子稅局-我的信息-納稅人信息-稅費種認定信息里看你們要交的稅種,稅率和申報期限