你好,如果你有商品沒有發票的話,可以暫估借庫存商品待應付賬款暫估, 然后再結轉對應的成本,借主營業務成本 貸庫存商品
當月銷售當月退貨的成本要不要結轉
上個月和前幾個發生退回的商品紅沖,成本和庫存怎么結轉!科目是什么?銷售退回結轉的銷售成本是當月的成本還是銷售發生月的成本?
請問商品退貨成本怎么結轉,按照退貨當月成本還是按照當然銷售當月的成本結轉
當月銷售成本比賬上的當月成本大,當月成本不夠結轉怎么辦?
結轉銷售成本,是當月有銷售當月結轉銷售成本嗎
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
部分成本都發生在下月了,可以跨月調用成本嗎?
可以的,你下一個月發票到了再紅沖,再做發票。
就是當月沒有需要發票的商品,部分成本是直接發生在下月的,可以跨月調用成本嗎?
你好,你跨月做成的不行 ,收入和成本需要匹配