下個月抵扣的時候,認證抵扣的時候 借進項稅額,貸待認證進項稅額。
當(dāng)月收到的進項專票,暫不認證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認證進項稅額?待抵扣進項稅額不是一般納稅人輔導(dǎo)期用的科目嗎,平常可以用這個科目入賬不?
老師,請問我這個月收到專用發(fā)票,先不認證,想先入賬,款項已支付,等下個月再認證抵扣請問這兩筆分錄怎么做?
當(dāng)月進項夠了,不想認證抵扣,想留到下月,但是發(fā)票的還得做賬,如何賬務(wù)處理
已付款且取得發(fā)票,但當(dāng)月不想抵扣進項,還沒有勾選 賬務(wù)處理是做應(yīng)交稅費 待認證進項稅額還是待抵扣進項稅額
你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒認證抵扣,做賬是做在了待抵扣進項稅額,然后下個月認證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個點專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個就是我們的成本,我安勞務(wù)進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復(fù)審年度,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數(shù)據(jù)是否準確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當(dāng)期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領(lǐng)導(dǎo)說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,現(xiàn)在一般納稅人,月利潤15000,需要繳納多少企業(yè)所得稅
咱是小微企業(yè),就用這個利潤乘以5%。 如果不符合小微企業(yè),就用這個利潤乘以25%。
是否小微企業(yè)如何查看
就是自己比對一下人數(shù),資產(chǎn)總額那個335的標準。