同學,你好 1是的 2租賃外面的車也可以 3要開發票的
老師,請問員工想自己開私家車去出差,但是租車是免費的(公司無需支付租車費給員工),員工出差的加油費用可以實報實銷,像這種情況是不是需要簽訂租車協議合同?無需去稅務局開發票了吧?然后就可以根據獲取的報銷油票做賬吧?
老師您好,請問如果公司和員工必須①簽訂私車公用租車協議+②代開發票,同時滿足①+②,才能將費用所得稅稅前扣除是嗎?如果不簽租車協議,那么給員工的租車錢就會計入員工工資薪金收入計個稅,是這樣理解嗎?
老師您好,私車公用的情況下,有幾個問題需要咨詢一下:1.開的油費發票抬頭也必須是公司?2.是不是必須是本公司的員工才能租用車輛? 3.支付給員工的租賃費 是不是 必須代開發票?月租金500元支付給個人員工,是否可以? 謝謝
公司租用個人名下一輛車,每月租金500元,按月支付。對方不用給公司開發票,公司也能稅前扣除,包括車輛名下的加油費什么的,也能稅前扣除是吧?公司需要申報財產租賃所得嗎?
你好老師,公司名下沒有車,員工把車租給公司,每個月油費大概在1000左右,每個月不一樣,用油票抵租金,是必須每個月固定的,按照租車協議上價格是嗎?如果寫1000是不需要有稅啊
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
月租金500塊錢是否可以?考慮到免交個稅和增值稅
同學,你好 免個稅,增值稅不免
增值稅怎么算的呢?比如一個月租金500元,連續租用1年,是每個月開發票,還是可以一次性開發票?
同學,你好 是每個月開發票,還是可以一次性開發票? 都可以 增值稅 500/1.01*0.01
這種租金發票,個人不享受月收入10萬以下的免稅額度嗎?
同學,你好 一般是享受的