你好,那就直接用未分配利潤(rùn)來(lái)充值。
老師你好!請(qǐng)問(wèn)2021年計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)多計(jì)提了7萬(wàn)元,多計(jì)提了附加稅885元我是否可以通過(guò):以前年度損益調(diào)賬科目調(diào)整呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 7萬(wàn) -地方教育附加
今天發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了一個(gè)印花稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,今年調(diào)賬應(yīng)該如何做分錄呢?
所得稅匯算清繳后要調(diào)整2022年多計(jì)提的獎(jiǎng)金,借應(yīng)付職工薪酬薪酬,貸以前年度損益調(diào)整。我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)老師要還可以記入什么科目?
老師請(qǐng)問(wèn),年底去年企業(yè)所得稅賬面多計(jì)提了2.5元,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,我該怎么修改呢?
我們是貨運(yùn)公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運(yùn)會(huì)里的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等能打包一起開(kāi)零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運(yùn)費(fèi)里面的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等這些費(fèi)用能打包一起開(kāi)零稅率嗎?
企業(yè)已實(shí)繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個(gè)稅,看財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)這道題A選項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?為什么應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒(méi)有繳納,現(xiàn)在繳納的話(huà)可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬(wàn),剩余的2萬(wàn)還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果做的話(huà),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類(lèi)的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動(dòng)數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒(méi)有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說(shuō)明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號(hào)所屬期的這樣的表
2.5你直接沖減當(dāng)年的就行,因?yàn)榻痤~太小了。
在本月借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸未分配利潤(rùn)嗎?
可以的,可以這樣處理,可以的可以。