您好,是的,按扣除訴訟費后的金額作為內部結算價
老師,我們企業的情況是這樣的,我們地區有廢棄的煤矸石礦山,我們集團跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們取得的卡丁車票的收入就算是我們的主營業務收入了,但是現在這個地的使用權我們還沒有拿到,因為我單位現在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金啊?如果現在交的話,應該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結算,我們按月給他們開發票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業額,我們給第三方開代理費的發票嗎?如果開代理費的發票,我應該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發票呀?然后我用這個發票入賬,借:預收賬款,貸:主營業務收入+銷項稅呀
想知道財務的一項結算臺賬怎么做? 目前的情況,公司是國企,管理城市服務,代收該項服務收到的款項,再繳給財政。 合作單位在結算這筆款項時,會提供資料寫上:應收金額、實收金額、差額(這個是政府另外買單,給市民的優惠,不由我司經手)、未結算金額(特殊情況會有部分款項延遲結算,合作單位會給說明的)、扣除(這一塊是合作單位收的手續費)、實付金額(合作單位在結算完,扣完手續費才吧余額打給我司)。 為了更準確地反映這筆款項,有做臺賬,但之前的臺賬只是簡單記錄收入支出余額,如果需要更規范的話,臺賬是否要將應收、差額那些納進去? 請看圖片
老師你好,我在建設公司分包了一個安裝項目,結算造價為1000萬,按與公司約定,結算造價下浮15%作為公司管理費用,我在余下的工程款里怎么支付稅費,公司目前直接按余下工程款850*9%扣除稅費,我另外開的進項稅額退補,怎樣的計費準確嗎?結算造價里包含了建設方的稅費,這部分稅費也要交9%的稅費嗎?結算造價 里的人工費也要按9%的稅率計費嗎?
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業),有些項目資質不達標,所以我們就找有資質的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業辦結算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發票他們,那在結算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發票,那在結算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
2X17年1月5日,甲公司與業主就A市軌道交通3號線土建工程簽訂施工總承包合同。合同約定的含稅工程造價為550000萬元(增值稅稅率為9%),工程質量標準需符合相關施工質量驗收規范及檢驗標準,如獲得魯班獎,則額外獎勵110萬元(含稅);工期為36個月,經甲公司測算,預計工程總成本為450000萬元(不含稅)。該合同僅包含一項履約義務,即修建地鐵,且該履約義務屬于在某一時段內履行的履約義務。甲公司按照實際發生的合同成本占預計總成本的比例確定履約進度。該合同約定的主要條款如下:施工期內,人工、材料、機器使用費因價格波動影響工程造價時,按照當地工程造價管理機構發布的相關信息對合同價格進行調整,價格調整于竣工結算時執行;每季度執行一次工程結算,并于完工時進行竣工結算;每次驗工計價扣除3%的質量保證金,每期驗工計價后5個工作日內支付工程款(除質保金外);質保期為兩年,質保期結束后無質量問題退還暫扣的質保金,于10個工作日內支付;甲公司在工程結算當天開具增值稅專用發票,發票金額扣除質保金;質保金在收取款項當天開具增值稅專用發票;假定甲公司在開出發票時即發生增值稅納稅義務。甲公司為組織施工成立一個項
養老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
那我之前先付了一筆7500元,還是要算進成本嗎
您好,取得發票要計入成本的
后續支付這筆19237元用不用開單做進項目成本
我這邊沒有發票,之前轉賬給公司了
您好,需要的哦,支付錢就是要進成本的
那我結算價不用按696437.65,反而按677200.65?
您好,我看上面是對我們的扣款,是我們對得不好的處罰,這個不結算給我們了
所以我還是按696437.65作為結算價,這筆19237元開單入賬?還是按扣除后的金額結算價,這筆19237就不管了,之前的7500還認作成本費用
您好,是的,我也是這么理解的
你理解是扣除前?
您好,我理解是這筆19237就不管了
結算價按哪個
您好,結算677200.65,這個19237已扣了,不會給我們結算的
您好,我去吃點飯,一會就回來哈
但是這個19237不是在下浮13%后的696437.65元中扣除嗎,只不過沒打給我們,我們再轉回給掛靠公司,這筆費用相當于我這邊付款的,這樣理解對嗎
您好,不好意思,剛才去吃飯了。扣除后沒有給我們款,我也不用轉給掛靠公司嘛,不付給我們,我們去轉給掛靠公司。那我們要損失這些錢了
所以我就按照677200.65元作為結算價咯,之前已付的7500元加到項目成本
您好,是的呢,已付的7500元能取到發票吧
我這里沒有發票,這筆相當于我們跟公司一人出一半去打官司
您好,明白,訴訟費有文書可以沒有發票,有人民法院出具的財政監制的收據,憑收據入賬。