您好,我整理一下分錄,給您發過去哈
轉讓一臺設備,該設備原價500000元,已提折舊200000元,取得轉讓收人450000元,增值稅稅額58500元,并支付清理費用20000元(含稅,增值稅稅率為9%)。款項均已通過銀行收到,現設備已運走。求分錄
轉讓一臺設備,該設備原價為500000,已提折舊200000元,取得轉讓收入450000元,增值稅稅額58500元,并支付清理費用20000(含稅,增值稅稅率為9%。)款項均已通過銀行收到,現設備運走。
甲公司出售一臺機器設備,原始價值為5000000元,已提折舊3000000元,末計提減值準備,實際出售價格為5000000元值稅800000元,款項收到存入銀行。做會計分錄
轉讓一臺設備,設備原價是50萬元,已折舊20萬,取得轉讓收入45萬,增值稅稅額58500元,并支付清潔費用兩萬元含稅,增值稅稅率為9%,款項均通過銀行收到,現設備已運走
經批準轉讓一臺閑置的專用設備,該專用設備的賬面余額為60000元,已計提折舊40000元,變價收入為30000元,款項已存入銀行,并以現金支付運費700元
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
請教老師,凈利潤200萬,未分配利潤?40萬,還用提取盈余公積嗎?要是需要提取,在年度報表提取還是在匯算清繳做完后提?。烤唧w實操怎么做?謝謝
您好同學,借,固定資產清理100000,借,累計折舊2900000,貸固定資產3000000, 借,銀行存款204000,貸,固定資產清理, 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 固定資產清理的差額轉入營業外收入,或者營業外支出