你好,負責物料的人提請報廢單,各個領導簽字,簽字的單據給財務做賬
老師我想問問關于應交稅費的處理情況,假如我這月有進項發票我不需要認證的話但我想做上賬的話,現在怎么這個稅額做哪里,認證完做哪里,交稅的時候又做哪里 2.再就是我這月認證了留底的話現在怎么做,需要用的什么怎么做,交稅的時候怎么做, 我也不知道還有哪種情況了。就是關于這個應交稅費有點不是很清晰啊,老師能全面給講講嗎麻煩了
老師,我想問一下,就是我們公司做完清算報告,后面公司注銷了,還有一些往來賬沒有平,然后因為對方材料商賬上沒有平往來賬目,現在需要我們轉錢平往來賬目,這種情況應該怎么去處理呢
老師,我們公司有一批物料用不上了,現在要做銷毀處理,這個事情的處理流程是什么樣的?我想問下除了需要報損清單還需要什么憑據留底嗎?報損清單需要哪些人簽字呢?
老師早上好!我們公司是商鋪租賃公司,目前做前期的裝修。裝修中購買的材料,有些價值一兩千的,無法取得發票,但是,這些有的有銷售單,有些有收據,總之要有一個憑據。收到貨后,還需要配齊以下資料:采購支付的轉賬憑證、到貨后相關人員驗收且實物拍照留檔、入庫驗貨(做入庫單,相關人員簽字)、出庫做出庫單(相關人員簽字),報銷時做賬單(相關人員簽字)、最后做費用報銷單(相關人員簽字)。然后前期老板私戶給報銷,后期公司公戶開通后,公戶報銷。請問老師,這樣一套流程下來,可以入賬嗎?(說明一下:會在所得稅前調增的)
老師好,由于我們存在虛開發票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進項稅轉出,管理員就讓我們去領那個 稅務通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進項發票的公司,我們都聯系不上,現在不知道辦,請老師指條方向 老師,之前問題老師了,有滿意的回復了,現在想加問一下, 到現在我老板還沒處理得,那我很糾結,今天需要申報增值稅嗎?我是等處理好再申報,還是,今天就報,一直不扣款呢?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。