同學,你好 不可以,應該開具13%
老師 我們是一個建筑公司 現在負責人想給我們開勞務票 但是對方的那個勞務公司只有營業執照 沒有資質 并且他的營業執照是某某裝飾有限公司 只是經營范圍有建筑勞務分包。請問我們建筑公司能用他提供過來的勞務票嗎(沒有資質)
公司營業范圍為建筑施工和銷售建筑材料類。 業務是銷售門窗并提供安裝服務,合同約定乙方包工包料,卻還是要求只開9的發票,是否有問題?我覺得應該按照兼營行為,分別開13和9的發票。
老師好!我公司是小規模納稅人,現在對方要求開建筑服務9%的發票,我公司的營業范圍是有建筑裝修的,這樣可以開9%的發票嗎?如果開是不是要按9%交稅?
老師,公司是銷售空調,提供安裝服務,我能給對方開具建筑服務*安裝費的發票嗎,您看一下營業執照的經營范圍
您好,老師,請問如果供應商是建筑服務公司,對方營業執照范圍有銷售涂料,我們公司只是單純購買供應商的涂料,對方開具的是建筑服務9%,這樣可以嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,但是她是建筑服務公司哦,稅率9%
同學,你好 他提供的不是建筑服務,是出售涂料,應該開具13%
好的,老師,那他這種算兼營嗎
同學,你好 這種屬于的