你好,企業(yè)所得稅工資薪金是看A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 里面第一欄工資薪金支出
郭老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)的貸方金額嗎
老師,年報(bào)企業(yè)所得稅中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,里面的工資薪金支出中的發(fā)生額指的是啥?
老師,一般納稅人,勞務(wù)建筑,年報(bào)企業(yè)所得稅里面的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表~工資薪金支出,賬載金額指哪個(gè)數(shù)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第一項(xiàng)工資薪金支出是填包含社保費(fèi)用的工資薪金支出嗎還是不包含呢?因?yàn)橄旅娌皇怯懈黜?xiàng)支出明細(xì)嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅工資薪金支出與個(gè)人所得稅工資薪金支出不一致,從哪幾個(gè)方面自查?怎么自查?
銷(xiāo)售部領(lǐng)用辦公桌椅到期報(bào)廢,采用一次攤銷(xiāo)法,收入直接沖減費(fèi)用在貸方提現(xiàn)。原始價(jià)值3000元,賬面價(jià)值0元,殘料價(jià)值240元,現(xiàn)金收訖
投資公司發(fā)行債券的承銷(xiāo)費(fèi)發(fā)票專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,申報(bào)利潤(rùn)年報(bào)提示稅金及附加小于其中消費(fèi)稅 營(yíng)業(yè)稅等之和,主要原因?yàn)樯夏甓榷嘟凰枚愅嘶兀@個(gè)要怎么調(diào)整?
老師,您好,公司繳納專(zhuān)利年費(fèi)滯納金,和解除房租違約金,租賃辦公室,幫房租承擔(dān)開(kāi)票稅費(fèi),這三個(gè)費(fèi)用,放在匯算清繳納一納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的哪個(gè)行次呢
老師問(wèn)想咨詢(xún)下關(guān)于個(gè)稅申報(bào)的問(wèn)題,現(xiàn)在4月份申報(bào)3月份個(gè)稅,那3月份的個(gè)稅,這個(gè)是申報(bào)的3月份支付的2月份的工資嗎?
甲公司業(yè)務(wù)人員不提供業(yè)務(wù)單據(jù),財(cái)務(wù)做不能及時(shí)入賬,財(cái)務(wù)主動(dòng)要還是業(yè)務(wù)員提供什么做什么
工商年報(bào)上面的納稅總額包括哪些稅種,不包括哪些稅種
老師好,之前想麻煩您制定下表格來(lái)著?然后,太啰嗦了,上次也沒(méi)發(fā)成,今天可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司有一個(gè)固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負(fù)責(zé)拆除的也開(kāi)了發(fā)票,金額40萬(wàn),去年做的固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,今年之前負(fù)責(zé)維修這個(gè)固定資產(chǎn)的開(kāi)了張維修費(fèi)的發(fā)票,金額大概18萬(wàn),共開(kāi)了五張發(fā)票,屬于零星的維修,沒(méi)有更換配件,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬啊?
匯算清繳的主要股東及分紅情況是不是可以不用填寫(xiě)
你好,你可以把合計(jì)金額看一下差異數(shù)字是多少,找是否存在稅前不能扣除
如果兩者數(shù)據(jù)不一致是有問(wèn)題的對(duì)吧?
是的呢,因?yàn)橛?jì)提都是按稅前收入金額,申報(bào)也是
如果是個(gè)人所得稅工資薪金加起來(lái)小于企業(yè)所得稅工資薪金,那這個(gè)是不是可以不報(bào)個(gè)人所得稅呢?
這個(gè)不可以哦,需要找出來(lái)差異原因
一般都有哪些原因造成?
這個(gè)一般是計(jì)提錯(cuò)誤,社保計(jì)算錯(cuò)誤等
如果是實(shí)發(fā)了沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,是不是要補(bǔ)交個(gè)人所得稅?跟企業(yè)所得稅就沒(méi)有關(guān)系了吧?
是的呢,不過(guò)到時(shí)你可以影響你享受企業(yè)所得稅稅前扣除金額
那就是還是不能在當(dāng)前年度列支成本費(fèi)用?那會(huì)影響整個(gè)年度的利潤(rùn)嗎?
就是本來(lái)你實(shí)際發(fā)了,你沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,那你企業(yè)所得稅不是少享受了嗎?
應(yīng)該已經(jīng)享受了,但是個(gè)稅沒(méi)申報(bào),個(gè)稅的金額小于企業(yè)所得稅工資薪金的,那這樣的是不是不會(huì)影響企業(yè)所得稅,不屬于多列支成本費(fèi)用?
是的呢,因?yàn)檫@兩者是有關(guān)聯(lián)的
這種情況只需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅就OK了吧?不涉及調(diào)整企業(yè)所得稅稅前列支吧
是的呢,你的理解正確的呢